Stammdaten

Register
Amtsgericht Bremen HRB 28314 HB
Eingetragen
27.12.2012
Branche
Bauträger für WohngebäudeKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Projektentwicklung und Begleitung von Projekten sowie Vermittlung von Projektgelegenheiten in der Immobilienbranche, Kauf und Verkauf von Immobilien und Grundstücken, Verwaltung und Vermietung von Immobilien und Grundstücken, Hausmeisterservice, Handelsgeschäfte.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Dean Malchev
seit 27.12.2012
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Daniel Olejniczak
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Daniel Olejniczak
28213 Bremen
12.500 €
50.00%
28213 Bremen
12.500 €
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

DD Projekt GmbH

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 606.263,25 659.165,80
I. Sachanlagen 469.812,07 496.827,07
II. Finanzanlagen 136.451,18 162.338,73
B. Umlaufvermögen 1.305.343,66 6.859.840,04
I. Vorräte 833.042,99 3.462.622,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 219.766,82 35.141,03
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 252.533,85 3.362.076,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.146,89 143.281,06
Summe Aktiva 1.914.753,80 7.662.286,90

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 451.108,05 555.245,73
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 310.245,73 449.193,09
III. Jahresüberschuss 115.862,32 81.052,64
B. Rückstellungen 172.079,36 111.370,37
C. Verbindlichkeiten 1.290.406,39 6.994.210,80
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.160,00 1.460,00
Summe Passiva 1.914.753,80 7.662.286,90

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben. Fremdkapitalzinsen wurden in die Herstellungskosten der unfertigen Erzeugnisse/Leistungen nicht einbezogen. Angemessene Teile der notwendigen Gemeinkosten werden in die Herstellungskosten einbezogen.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 250,00 und weniger als 800,00 werden als geringwertige Wirtschaftsgüter sofort abgeschrieben.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden. Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen Gesellschafter mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von € 127,62.

Die Forderungen gegen Gesellschafter betragen insgesamt € 127,62.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen für Aufbewahrungspflichten, für Beitragsrückstände, für Gewährleistungsrisiken sowie Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten.

Verbindlichkeitsspiegel:


Wirtschaftsjahr

31.12. 2023
In €

Restlaufzeit
bis 1 J. in €

Restlaufzeit
über 5 J. in €
1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.152.505,05 549.164,47 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 11.501,93 11.501,93

Vorjahr

31.12. 2022
In €

Restlaufzeit
bis 1 J. in €

Restlaufzeit
über 5 J. in €
1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.715.834,77 3.077.697,86
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 24.227,48 24.227,48
Sonstige Angaben

Anzahl Arbeitnehmer

Im Jahresdurchschnitt waren 5 Arbeitnehmer beschäftigt, davon 2 geringfügig.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Dean Malchev, wohnhaft Mahndorfer Heerstr.23, 28307 Bremen.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 6.12.2024.

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