DanDo Warenhandels GmbHLiquidiert

22419 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 105883
Eingetragen
25.4.1997
Branche
Großhandel mit Fleisch und FleischwarenGroßhandel mit Fisch und FischerzeugnissenGroßhandel mit Anstrichmitteln
Gegenstand
der Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Fleischwaren sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

76.00% identifiziert24.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
MURGACA S.A.ESP
24.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

DanDo Warenhandels GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 0,00 0,00
B. Anlagevermögen 464.271,80 363.333,05
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.605,00 2.755,00
II. Sachanlagen 440.887,00 355.667,00
III. Finanzanlagen 21.779,80 4.911,05
C. Umlaufvermögen 780.794,48 1.302.167,85
I. Vorräte 483.054,64 712.620,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 256.236,40 585.662,18
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 41.503,44 3.885,47
D. Rechnungsabgrenzungsposten 52.418,87 52.768,50
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.150.635,06 1.056.613,97
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.448.120,21 2.774.883,37

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 33.700,00 33.700,00
II. Kapitalrücklage 200.000,00 200.000,00
III. Verlustvortrag 1.290.313,97 576.738,89
IV. Jahresfehlbetrag 94.021,09 713.575,08
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.150.635,06 1.056.613,97
B. Rückstellungen 98.000,00 13.772,36
C. Verbindlichkeiten 2.350.120,21 2.761.111,01
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.448.120,21 2.774.883,37

Anhang

 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der DanDo Warenhandels GmbH, Hamburg, zum 31. Dezember 2011 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unverändert beibehalten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Eine Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinn liegt aufgrund der durch einen Gesellschafter abgegebenen Rangrücktrittserklärung jedoch nicht vor. Die Bilanzierung erfolgt daher weiterhin unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip).

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der
Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit
abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die gemäß § 6 Absatz 2a EStG in einen Sammelposten eingestellten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden über einen Zeitraum von fünf Jahren aufgelöst.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Das Guthaben aus der Umstellung des Anrechnungsverfahrens zur Körperschaftsteuer wurde mit 5,5 % auf den Barwert abgezinst.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten werden für Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die wirtschaftlich der Zeit nach dem Stichtag zuzuordnen sind, gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zum Abschlussstichtag gemäß § 256a HGB mit dem Devissenkassamittelkurs umgerechnet.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlageverzeichnis

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte ist aus dem Anlageverzeichnis in der Anlage 4 zu entnehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von EUR 430,66 eine Restlaufzeit von über einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von
EUR 45.645,38.

Angabe zu Verbindlichkeiten
  

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2011
31.12.2011
bis zu 1 Jahr
größer 5 Jahre
 
TEUR
TEUR
TEUR
Gegenüber Kreditinstituten
222,7
142,1
0,0
Aus Lieferungen und Leistungen
514,4
514,4
0,0
Sonstige Verbindlichkeiten
1.613,0
62,0
1.551,0
Summe
2.350,1
718,5
1.551,0


Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 1.551.016,73.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Eric Doray, Kaufmann, Norderstedt, geführt.

Mit notarieller Beurkundung vom 26. November 2012 wurde Herr Stephan Hensel zum Geschäftsführer bestellt.

      

Hamburg, den 18. Dezember 2012

gez. Stephan Hensel (Geschäftsführer)
  

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.12.2012 festgestellt.

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