Boden Gastro-Service GmbH

Bahretalstraße 3, 01796 Dohma, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 18424
Eingetragen
27.4.2000
Branche
Einzelhandel mit elektrischen HaushaltsgerätenGroßhandel mit elektrischen HaushaltsgerätenGroßhandel mit nicht elektrischen Haushaltsgeräten, Haushaltswaren aus Metall sowie sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern a. n. g.
Gegenstand
Verkauf und Montage von Großkücheneinrichtungen und Gastronomie- und Hotelbedarf aller Art sowie Einzelhandel mit Elektrowaren, Kleinund Großgeräten aller Art.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Annett Boden
seit 23.10.2018
Prokura
Jens Boden
seit 30.11.2004
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Boden Gastro-Service GmbH

Dohma

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 447.143,79 400.368,82
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.984,00 3.114,00
II. Sachanlagen 438.355,00 390.450,03
III. Finanzanlagen 6.804,79 6.804,79
B. Umlaufvermögen 1.174.026,43 1.157.825,53
I. Vorräte 18.977,95 17.452,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 597.015,34 392.887,57
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 558.033,14 747.485,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.484,43 4.434,13
Summe Aktiva 1.628.654,65 1.562.628,48

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 935.862,34 804.924,11
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 1.741,00 1.741,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 909.121,34 778.183,11
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 0,00
B. Rückstellungen 251.889,36 142.414,53
C. Verbindlichkeiten 440.902,95 615.289,84
Summe Passiva 1.628.654,65 1.562.628,48

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die fertigen Erzeugnisse werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 597.015,34 0,00 € 392.887,57 0,00 €

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von 572,80 € (Vorjahr: 572,80 €) ausgewiesen.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, Urlaubsverpflichtungen und Tantiemen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 202.486,90 € 67.925,63€ 33.217,24 €
Erhaltene Anzahlungen 167,05 € 167,05 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 81.769,00 € 81.769,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten 156.480,00 € 156.480,00 €
Summe 440.902,95 € 306.341,68 € 33.217,24 €
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 241.446,04 94.712,03 € 0,00 €
Erhaltene Anzahlungen 239,39 € 239,39 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 76.920,07 € 76.920,07 €
Sonstige Verbindlichkeiten 296.684,34 € 296.684,34 €
Summe 615.289,84 € 468.556,83 € 0,00 €

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind insgesamt 192.894,00 € durch Sicherungsübereignung besichert.

Sonstige Angaben

Anzahl Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 10,25 Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung erfolgte im Berichtsjahr unverändert durch Herrn Jens Boden.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

 

Dohma, den 29.01.2025

Jens Boden

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 29.1.2025.

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