AMK Auto Markt Karlsruhe GmbHLiquidiert

76137 Karlsruhe, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 713798
Eingetragen
2.2.2012
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenGroßhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 tEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
Gegenstand
Der Handel mit gebrauchten Automobilen (An- und Verkauf).

Historie

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Management

NameRolle
Ziya Bicer
seit 30.9.2015
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

76744 Wörth, Jahnstr. 11 c
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

AMK Auto Markt Karlsruhe GmbH

Karlsruhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 51.872,44 56.265,27
I. Sachanlagen 398,00 8.492,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 398,00 8.492,00
II. Finanzanlagen 51.474,44 47.773,27
1. sonstige Ausleihungen 51.474,44 47.773,27
B. Umlaufvermögen 355.567,94 359.560,31
I. Vorräte 335.345,92 330.007,07
1. fertige Erzeugnisse und Waren 335.345,92 330.007,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 419,14 383,12
1. sonstige Vermögensgegenstände 419,14 383,12
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.802,88 29.170,12
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 6.371,61 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 413.811,99 415.825,58

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 5.003,74
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 19.996,26 0,00
III. Jahresfehlbetrag 11.375,35 19.996,26
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 6.371,61 0,00
B. Rückstellungen 5.300,00 3.300,00
1. sonstige Rückstellungen 5.300,00 3.300,00
C. Verbindlichkeiten 408.511,99 407.521,84
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 42,02 0,00
2. sonstige Verbindlichkeiten 408.469,97 407.521,84
davon aus Steuern 5.339,59 1.172,66
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 430,47
Bilanzsumme, Summe Passiva 413.811,99 415.825,58

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß EStG § 7 Abs. 1 nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EstG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Bicer Ziya Gesellschafter-Geschäftsführer Einzelvertretung
Secici Metin Geschäftsführer Einzelvertretung

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 18.12.2014.

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