Schweriner Fleischwaren GmbHLiquidiert

19061 Schwerin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Schwerin HRB 8203
Eingetragen
5.11.2003
Branche
Großhandel mit Fleisch und FleischwarenEinzelhandel mit Fleisch und FleischwarenBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
- die Herstellung und der Vertrieb von Fleischwaren aller Art - die Beteiligung gleichgültig welcher Rechtsform - an Industrie- und Handelsunternehmen - jede andere kaufmännische Nutzung des Gesellschaftsvermögens

Historie

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Management

NameRolle
Reinhard Leske
seit 7.6.2021
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

12.500 €
50.00%
KAMS Beteiligungsgesellschaft bürgerlichen Rechts
Germany
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Schweriner Fleischwaren GmbH

Schwerin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 170.931,00 187.868,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,50 1,50
II. Sachanlagen 170.929,50 187.866,50
B. Umlaufvermögen 156.907,65 165.914,60
I. Vorräte 74.549,01 78.598,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 63.212,03 52.757,30
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.146,61 34.559,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.321,08 334,00
Summe Aktiva 329.159,73 354.116,60

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 1.531,76 166.496,67
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 23.468,24 -141.496,67
B. Rückstellungen 4.320,00 4.320,00
C. Verbindlichkeiten 323.307,97 183.299,93
Summe Passiva 329.159,73 354.116,60

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

Allgemeine Angaben

Die Schweriner Fleischwaren GmbH hat ihren Sitz in Schwerin und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Schwerin (HRB 8203).

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2019 ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Bilanz ist entsprechend den Bestimmungen des § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben-erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31.12.2018 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt. Als Abschreibungsmethode kam lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzel- und Pauschalwertberichtigungen nicht erforderlich gewesen. Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechende Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 54.623,35 0,00 32.319,12 0,00
davon ggü. Gesellschaftern 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 8.588,68 0,00 20.438,18 0,00
davon ggü. Gesellschaftern 0,00 0,00 0,00 0,00

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen bestehen ausschließlich aus den Rückstellungen für Aufbewahrungsverpflichtungen und Jahresabschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit
≤ 1 Jahr
davon Restlaufzeit
> 1 Jahr
davon Restlaufzeit
> 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 65.459,44 65.459,44 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 236.003,79 236.003,79 0,00 0,00
davon ggü. Gesellschaftern 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 21.844,74 21.844,74 0,00 0,00
davon ggü. Gesellschaftern 0,00 0,00 0,00 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit
≤ 1 Jahr
davon Restlaufzeit
> 1 Jahr
davon Restlaufzeit
> 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 164.185,24 164.185,24 0,00 0,00
davon ggü. Gesellschaftern 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 19.114,69 19.114,69 0,00 0,00
davon ggü. Gesellschaftern 0,00 0,00 0,00 0,00

Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 29 (Vorjahr 32) Mitarbeiter.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Rolf Bley, Geschäftsführer.

Schwerin, den 27.05.2020

Rolf Bley

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 27.5.2020.

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