a.novum GmbHLiquidiert

14480 Potsdam, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Potsdam HRB 17347
Vorher
apoNovum GmbH
Eingetragen
3.3.2006
Branche
Großhandel mit pharmazeutischen ErzeugnissenGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und LaborbedarfGroßhandel mit chemischen Erzeugnissen
Gegenstand
Beratung, Serviceleistung und Handel mit Gütern jeder Art im Bereich des Gesundheitswesens

Historie

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Management

NameRolle
Jürgen Schwendicke
seit 26.7.2021
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Berlin
2.200 €
33.33%
Luckenwalde
2.200 €
33.33%

Beteiligungen

NameAnteil
a.novum GmbHAufgelöst
16.67%

Konzern- und Jahresabschlüsse

a.novum GmbH

Potsdam

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

1.209,00

III. Finanzanlagen

22.250,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

3.046,41

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

15.769,50

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

38.696,34

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

80.971,25



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

26.400,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

55.815,14

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-7.703,77

B. Rückstellungen

2.983,71

C. Verbindlichkeiten

3.476,17

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

80.971,25

ANHANG

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der a.novum GmbH -Netzwerk selbständiger Apotheken - wurde auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend dazu waren die Vorschriften des GmbH Gesetzes und das BilMog zu beachten.

Die Gesellschaft ist beim Handelsregister Potsdam unter der Nummer HRB 17347 P eingetragen.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite , Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen , das Eigenkapital ,die Schulden und die Rechnungsaabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen,soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen als Rechnungsabgrenzungsposten erklärt, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung , die im Wirtschaftsjahr keinen Betrag ausweisen , werden gemäß § 265 HGB nicht angegeben.

Die auf den Jahresabschluss angewendeten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden.

Zusätzliche Angaben wegen der Nichtvergleichbarkeit einzelner Positionen des Jahresabschlusses mit denen des Vorjahres sind nicht notwendig. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild des Vermögens , der Finanz- und Ertragslage.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände,Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten ,Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs.1 und § 248 Abs. 2 HGB wurden beachtet.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 248 Abs. 1 HGB gebildet . Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte bestimmungsgemäßem Verbrauch.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur im Rahmen der Bestimmungen des § 250 HGB Gebildet.

II. Bewertungsmethoden

Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den handelsrechtlichen Bestimmungen übereinstimmend mit den steuerrechtlichen Bestimmungen.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des Vorjahres überein.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.Dem stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen.

Die Vermögensgegegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste berücksichtigt, die bis zum Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne wurden berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von der Zahlung im Jahresabschluss erfasst.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen wurde von der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsverhältnisse ausgegangen. Es wurde ausschliesslich von der linearen Abschreibungsmethode Gebrauch gemacht. Vermögensgegenstände im Einzelwert bis zu 410,00 Euro wurden im Zugangsjahr nach § 6 Abs.2 EStG sofort in voller Höhe angeschrieben.

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlbetrag angesetzt.

Die auf den Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

C. Sonstige Angaben

I.Geschäftsführungsorgane

Ausser dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt. Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von

Herrn Apotheker Jürgen Schwendicke

geführt.

Unterzeichnung nach § 245 HGB .

Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses , wie er sich aus diesem Bericht ergibt, wird hiermit verichert.

Potsdam, 20.12.2011

 

Jürgen Schwendicke

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 20.12.2011

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