Gastrogarant Ltd. u. Co KG
Velten
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2009
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen / Rückständige
Einzahlungen |
0,00 |
| B.
Anlagevermögen |
32.107,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
3.873,00 |
| 1.
Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten |
3.873,00 |
| 2.
Geschäfts- oder Firmenwert |
0,00 |
| 3.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
28.234,00 |
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
| 2.
technische Anlagen und Maschinen |
0,00 |
| 3.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
28.234,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
| III.
Finanzanlagen |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 2.
Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3.
Beteiligungen |
0,00 |
| 4.
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 5.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
0,00 |
| 6.
sonstige Ausleihungen |
0,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
6.030,77 |
| I.
Vorräte |
2.957,04 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
0,00 |
| 2.
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
| 3.
fertige Erzeugnisse und Waren |
2.957,04 |
| 4.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
2.471,21 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
1.436,00 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3.
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 4.
sonstige Vermögensgegenstände |
1.035,21 |
| III.
Wertpapiere |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 2.
eigene Anteile |
0,00 |
| 3.
sonstige Wertpapiere |
0,00 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
602,52 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
38.137,77 |
Passiva
|
|
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
-22.435,99 |
| I.
gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/
Kapitalanteile |
-2.072,37 |
| 1.
gezeichnetes Kapital |
100,00 |
| 2.
Privatkonto (Einzelunternehmen) |
-2.172,37 |
| 3.
variables Kapitalkonto (persönlich haftender
Gesellschafter) |
-2.172,37 |
| 4.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
0,00 |
| 1.
gesetzliche Rücklage |
0,00 |
| 2.
Rücklage für eigene Anteile |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
| 4.
andere Gewinnrücklagen |
0,00 |
| IV.
Verlustvortrag |
2.021,53 |
| V.
Jahresfehlbetrag |
18.342,09 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
0,00 |
| C.
Rückstellungen |
0,00 |
| 1.
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
| 3.
sonstige Rückstellungen |
0,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
60.573,76 |
| 1.
Anleihen |
0,00 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
4.083,68 |
| 3.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
0,00 |
| 4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
40.651,65 |
| 5.
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel
und der Ausstellung eigener Wechsel |
0,00 |
| 6.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
0,00 |
| 7.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 8.
sonstige Verbindlichkeiten |
15.838,43 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
38.137,77 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2009 - 31.12.2009
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
395.724,89 |
| 2.
Veränderung des Bestandes an fertigen
Erzeugnissen |
0,00 |
| 3.
andere aktivierte Eigenleistungen |
0,00 |
| 4.
sonstige betriebliche Erträge |
5.242,15 |
| 5.
Materialaufwand |
-120.265,41 |
| 6.
Personalaufwand |
-141.334,87 |
| 7.
Abschreibungen |
-7.689,82 |
| 8.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
-149.743,83 |
| a)
sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene
Unternehmen |
0,00 |
| b)
Miet- und Pachtaufwendungen |
-80.764,58 |
| c)
Versicherungsprämien, Gebühren und
Beiträge |
-7.471,94 |
| d)
sonstige Aufwendungen für Personal |
-8.038,67 |
| e)
Aufwendungen für den Fuhrpark |
-3.342,24 |
| f)
Frachten / Verpackung |
-114,58 |
| g)
Aufwand für Fremdreparaturen und
Instandhaltung |
-4.766,50 |
| h)
andere ordentliche sonstige betriebliche
Aufwendungen |
-45.245,32 |
| 9.
Erträge aus Beteiligungen |
0,00 |
| 10.
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
0,00 |
| 11.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
0,00 |
| 12.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens |
0,00 |
| 13.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
-29,20 |
| 14.
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
-18.096,09 |
| 15.
außerordentliche Erträge |
0,00 |
| 16.
außerordentliche Aufwendungen |
0,00 |
| 17.
außerordentliches Ergebnis |
0,00 |
| 18.
Steuern vom Einkommen und Ertrag |
0,00 |
| 19.
sonstige Steuern |
-246,00 |
| 20.
Jahresfehlbetrag |
18.342,09 |
Anhang
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher
Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der
Grundlage der Rechnungsvorschriften des Handelsgesetzbuches
aufgestellt. Die planmäßige Abschreibung wurde
nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Sonstige
Rückstellungen wurden nicht gebildet, da keine
erkennbaren Risiken zu berücksichtigen waren. Es
wurden keine Rückstellungen gebildet. Vorschlag zur
Ergebnisverwendung Die Geschäftsführung
schlägt in Übereinstimmung mit den
Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor: Der
Jahresverlust beträgt EUR 18.342,09 Zur
Ausschüttung ist ein Betrag von EUR 0,00 vorgesehen.
Auf neue Rechnung ist der Verlust von EUR 18.342,09 auf das
Jahr 2010 vorzutragen. Auf der Gesellschafterversammlung
wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zu
Ergebnisverwendung angenommen.
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