Gastrogarant Ltd. & Co KGLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Neuruppin HRA 1932
Eingetragen
24.6.2008

Historie

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Management

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Gesellschafter

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Gastrogarant Ltd. u. Co KG

Velten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen 0,00
B. Anlagevermögen 32.107,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.873,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3.873,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00
3. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Sachanlagen 28.234,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 28.234,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00
III. Finanzanlagen 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00
3. Beteiligungen 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00
C. Umlaufvermögen 6.030,77
I. Vorräte 2.957,04
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 2.957,04
4. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.471,21
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.436,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 1.035,21
III. Wertpapiere 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. eigene Anteile 0,00
3. sonstige Wertpapiere 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 602,52
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 38.137,77

Passiva

31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital -22.435,99
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile -2.072,37
1. gezeichnetes Kapital 100,00
2. Privatkonto (Einzelunternehmen) -2.172,37
3. variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) -2.172,37
4. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00
2. Rücklage für eigene Anteile 0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00
4. andere Gewinnrücklagen 0,00
IV. Verlustvortrag 2.021,53
V. Jahresfehlbetrag 18.342,09
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00
C. Rückstellungen 0,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00
2. Steuerrückstellungen 0,00
3. sonstige Rückstellungen 0,00
D. Verbindlichkeiten 60.573,76
1. Anleihen 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4.083,68
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 40.651,65
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 15.838,43
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 38.137,77

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2009 - 31.12.2009
EUR
1. Umsatzerlöse 395.724,89
2. Veränderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge 5.242,15
5. Materialaufwand -120.265,41
6. Personalaufwand -141.334,87
7. Abschreibungen -7.689,82
8. sonstige betriebliche Aufwendungen -149.743,83
a) sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen 0,00
b) Miet- und Pachtaufwendungen -80.764,58
c) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -7.471,94
d) sonstige Aufwendungen für Personal -8.038,67
e) Aufwendungen für den Fuhrpark -3.342,24
f) Frachten / Verpackung -114,58
g) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung -4.766,50
h) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen -45.245,32
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -29,20
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -18.096,09
15. außerordentliche Erträge 0,00
16. außerordentliche Aufwendungen 0,00
17. außerordentliches Ergebnis 0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00
19. sonstige Steuern -246,00
20. Jahresfehlbetrag 18.342,09

Anhang

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die planmäßige Abschreibung wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Sonstige Rückstellungen wurden nicht gebildet, da keine erkennbaren Risiken zu berücksichtigen waren. Es wurden keine Rückstellungen gebildet. Vorschlag zur Ergebnisverwendung Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor: Der Jahresverlust beträgt EUR 18.342,09 Zur Ausschüttung ist ein Betrag von EUR 0,00 vorgesehen. Auf neue Rechnung ist der Verlust von EUR 18.342,09 auf das Jahr 2010 vorzutragen. Auf der Gesellschafterversammlung wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zu Ergebnisverwendung angenommen.

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