Stammdaten

Register
Amtsgericht Neuruppin HRB 9240
Eingetragen
29.4.2011
Branche
Großhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagen
Gegenstand
Handel mit Kfz-Teilen, Elektro-Maschinenbauteilen, Gebraucht- und Neufahrzeugen.

Historie

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Management

NameRolle
Michael Kleemann
seit 20.6.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Berlin
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Die Busprofis AK GmbH

Mühlenbecker Land

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 37.189,50 59.429,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.916,00 3.154,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2.916,00 3.154,00
II. Sachanlagen 34.273,50 56.275,50
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 34.273,50 56.275,50
B. Umlaufvermögen 440.761,98 447.632,25
I. Vorräte 287.533,54 260.183,92
1. fertige Erzeugnisse und Waren 287.533,54 260.183,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 149.774,61 181.850,31
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 140.701,22 155.143,59
2. sonstige Vermögensgegenstände 9.073,39 26.706,72
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.453,83 5.598,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten 449,31 973,49
Bilanzsumme, Summe Aktiva 478.400,79 508.035,24

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 251.466,30 295.324,26
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 270.324,26 262.775,39
III. Jahresfehlbetrag 43.857,96 -7.548,87
B. Rückstellungen 14.854,71 20.328,88
1. Steuerrückstellungen 1.292,00 1.292,00
2. sonstige Rückstellungen 13.562,71 19.036,88
C. Verbindlichkeiten 212.079,78 192.382,10
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 4.195,03 10.787,22
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 166.269,25 130.184,19
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 166.269,25 130.184,19
3. sonstige Verbindlichkeiten 41.615,50 51.410,69
davon aus Steuern 12.649,50 13.761,81
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 38.595,50 48.420,59
Bilanzsumme, Summe Passiva 478.400,79 508.035,24

Anhang


Allgemeine Bewertungsmethoden gem. § 252 HGB
Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftjahres 2012 stimmen mit der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres 2011 überein.
Von der Fortführung des Unternehmens wurde ausgegangen.
Die Vermögensgegenstände und Schulden sind per 31. Dezember 2012 einzeln bewertet.
Es wurde vorsichtig bewertet. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert wurden.
Die auf den vorangegangenen Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.
Die Vorschriften des GmbH-Gesetzes wurden ergänzend berücksichtigt.
Bilanzierungsmethoden/Gliederung
Es sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungen enthalten.
Aufwendungen und Erträge wurden vollständig ausgewiesen und nicht miteinander verrechnet.
Aktivwerte wurden nicht mit Passivwerten der Bilanz verrechnet. Nicht entgeltlich erworbene materielle Vermögensgegenstände sind nicht bilanziert.
Die Bilanz ist in Kontenform aufgestellt. Die bezeichneten Posten gem. § 266 Abs. 2 und 3 HGB sind gesondert und in der entsprechenden Reihenfolge ausgewiesen.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die in § 275 Abs. 2 HGB ausgewiesenen Posten sind gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge ausgewiesen.
Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und die Rechnungsabgrenzungs- posten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen. Hierzu erfolgen folgende Erläuterungen:

A. Anlagevermögen Anlagevermögen
Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung angesetzt.
Für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis € 410 netto wurde von der Sofortabsetzung gebrauch gemacht.
B. Umlaufvermögen Umlaufvermögen
Vorräte
Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert auf den Wert, der den Vorräten am Bilanzstichtag beizulegen war.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.
Bankguthaben
Der sich aus der Buchführung ergebende Bestand wurde mit den vorliegenden Kontoauszügen abgestimmt.
C. Rückstellungen
Die Rückstellungen wurden nach kaufmännischer Schätzung ermittelt. Es wurden alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten berücksichtigt.
E. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter bestehen in Höhe von € 4.404,15. Verbindlichkeiten mit fremder Währung wurden zum Tageskurs angesetzt.
F. Zusatzangaben zur Bilanz
Zusatzangaben zur Bilanz nach § 327 Ziffer 1 HGB sind nicht erforderlich, da es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft handelt. Die Geschäfte wurden im Kalenderjahr 2012 von Herrn Andreas Kleemann geführt.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2012

Berlin, den 16. Dezember 2013
Andreas Kleemann, Geschäftsführer

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