Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 203263
Eingetragen
24.5.1993
Branche
Herstellung von Ausbauelementen aus MetallHerstellung von MetallkonstruktionenHerstellung von nicht elektrischen Haushaltsartikeln aus Metall
Gegenstand
die Ausführung von Metallbautätigkeiten aller Art, insbesondere Arbeiten des Leichtmetallbaus.

Historie

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Management

NameRolle
Mike Harzer
seit 9.6.2023
Prokura
Michael Schleicher
seit 12.6.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

10.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
10.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Michael Schleicher
Crimla
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Metallbau Hammer GmbH

Gera

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 116.412,00 117.039,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6,00 6,00
II. Sachanlagen 115.406,00 116.033,00
III. Finanzanlagen 1.000,00 1.000,00
B. Umlaufvermögen 155.890,79 176.574,58
I. Vorräte 20.447,68 18.352,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 48.613,11 125.053,28
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 86.830,00 33.168,37
Bilanzsumme, Summe Aktiva 272.302,79 293.613,58

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 163.510,17 157.784,07
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 -12.782,30
2. eingefordertes Kapital 12.782,29 12.782,29
II. Gewinnvortrag 145.001,78 101.878,23
III. Jahresüberschuss 5.726,10 43.123,55
B. Rückstellungen 13.092,94 38.444,75
C. Verbindlichkeiten 95.699,68 97.384,76
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 39.799,91 32.697,61
Bilanzsumme, Summe Passiva 272.302,79 293.613,58

Anhang


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerlicher Maßnahmen

I. Allgemeine Erläuterungen

Die Gesellschaft ist als kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB einzuordnen.

II. Buchführung, Gliederung

 Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.

Das Unternehmen hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung erstellt.

Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

Die Grundlage für die Kontierung und Auswertung bildet der DATEV-Kontenrahmen SKR 03.

Die Gliederung der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB sowie § 42 GmbHG, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

III. Bestandsnachweis

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens sowie die immateriellen Vermögensgegenstände sind in EDV-mäßig erstellten Anlagenlisten wert- und mengenmäßig erfasst.

Das Vorratsvermögen ist in Bestandslisten erfasst. Die Mengenangaben basieren auf einer körperlichen Bestandsaufnahme.

 Die Forderungen und Verbindlichkeiten sind zum Bilanzstichtag in Saldenlisten erfasst.

Die Bankguthaben und -verbindlichkeiten wurden durch Saldenbestätigungen und Tagesauszüge nachgewiesen.

IV. Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der allgemeinen Bewertungsvorschriften der §§ 252 - 256 HGB sowie unter Berücksichtigung der ergänzenden Ansatz- und Bewertungsbestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 - 274, 279 - 283 HGB) erstellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

 Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

  Immaterielle Vermögensgegenstände

wurden, soweit gegen Entgelt erworben, zu Anschaffungskosten aktiviert und werden auf einen 3 Jahres-Zeitraum abgeschrieben.

  Sachanlagen

wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen entsprechen hinsichtlich der Abschreibungsmethoden und Abschreibungssätze auch den steuerlichen Vorschriften.

Bei den beweglichen Anlagegütern wurden auf die Zugänge des Geschäftsjahres zeitanteilige Abschreibungen verrechnet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410,00 € wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

  Bei den Vorräten

wurden die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe unter Beachtung des Niederstwertprinzips zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten oder durch Abwertungen zu niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

  sind zu Nennwerten angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden - soweit erforderlich - einzelwertberichtigt.

Eine von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen offen abgesetzte Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % deckt darüber hinaus das allgemeine Ausfallrisiko ab.

  Flüssige Mittel

  entsprechen ihrem Nennwert.

  Bei der Bemessung der Rückstellungen


wird allen erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verbindlichkeiten angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

  Die Verbindlichkeiten


wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr bestehen in Höhe von 39.799,81  €.

Die Verbindlichkeiten umfassen solche aus Steuern in Höhe von 17.501,08 €.

Verbindlichkeiten in Höhe von 55.899,77 € sind besichert.

V. Weitere Angaben

Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Die Gesellschaft hat zum Bilanzstichtag einen Gesellschafter mit folgendem Anteil am Stammkapital:

 Herr Michael Schleicher mit einer Stammeinlage i.H.v. 25.564,59 €.

Zur Geschäftsführung im abgelaufenen Kalenderjahr war Herr Michael Schleicher bestellt.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist mit 1.498,33 € Steuern vom Einkommen und Ertrag belastet.

  

sonstige Berichtsbestandteile


Gera, 04.06.2015
gez. Michael Schleicher


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.06.2015 festgestellt.

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