Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 118144
Eingetragen
25.2.2009
Branche
Betrieb von Bahnhöfen für den Personenverkehr einschließlich OmnibusbahnhöfenBetrieb von Einrichtungen für kunstschaffende Tätigkeiten und darstellende Künste a. n. g.Varietés und Kleinkunstbühnen
Gegenstand
Der Betrieb von Gaststätten und gastronomischen Einrichtungen mit integrierter Design-Galerie nach Erteilung der erforderlichen Erlaubnis.

Historie

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Management

NameRolle
Dustin Render
seit 3.7.2019
Geschäftsführer
Marius Döhring
seit 3.7.2019
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Dustin Render
70.00%
Marius Döring
30.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Dustin Render
17.500 €
70.00%
Marius Döring
7.500 €
30.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

D-Mo GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 17.824,50 22.164,00
I. Sachanlagen 17.824,50 22.164,00
B. Umlaufvermögen 7.389,48 12.938,63
I. Vorräte 843,88 570,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.129,86 7.581,59
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.415,74 4.786,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.321,38 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 26.535,36 35.102,63

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 8.615,11 16.843,87
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 8.156,13 0,00
III. Jahresfehlbetrag 8.228,76 8.156,13
B. Rückstellungen 500,00 400,00
C. Verbindlichkeiten 17.420,25 17.858,76
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 17.420,25 17.858,76
Bilanzsumme, Summe Passiva 26.535,36 35.102,63

Anhang zum 31. Dezember 2010


Sabine Storberg
Steuerberaterin

Erasmusstr. 3

10553 Berlin
 
Allgemeine Angaben


Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der D-Mo GmbH wurde unter Beachtung der handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Buchführungs- und Bilanzierungsvorschriften aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von Euro 150,00 bis Euro 1.000,00 aus dem Kalenderjahr 2009 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben. Ab dem Kalenderjahr 2010 wurden die bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 im Jahr des Zugangs aktiviert und in voller Höhe im Anschaffungsjahr abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten


Der Jahresabschluss enthält keine auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umzurechnen waren.


Bruttoanlagenspiegel


Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist dem als Anlage beigefügtem Anlagenspiegel zu entnehmen.


Geschäftsjahresabschreibung


Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.
Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren


Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.


Verlustvortrag


Die Gesellschaft schloß das Geschäftsjahr 2010 mit einem Verlust von Euro 8.228,76, welcher auf neue Rechnung vorgetragen wird.


Die nachfolgenden Angaben vervollständigen die in der Form der kleinen Kapitalgesellschaft erstellten Bilanz.


Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Cassagne Maud

Weitere Geschäftsführer: wurden nicht bestellt


Vergütungen der Geschäftsführer

Als Vergütung für die geleisteten Tätigkeiten im Berichtsjahr wurden Euro 0,00 Beträge gewährt.


Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag war im Unternehmen eine Person beschäftigt.


Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betrugen im Berichtszeitraum Euro 37.124,03.

Berlin, den 28.06.2011                                              

Maud Cassagne Geschäftsführerin
  

Anlagespiegel

 
Anschaffungs-,
 
 
 
 
Herstellungs-
Zugänge
Abgänge
Umbuchungen
 
kosten
 
 
 
 
01.01.2010
 
 
 
 
Euro
Euro
Euro
Euro
Anlagevermögen
 
 
 
 
Sachanlagen
 
 
 
 
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
 23.863,44
 615,93
 0,00
 0,00
Summe Sachanlagen
 23.863,44
 615,93
 0,00
 0,00
Summe Anlagevermögen
 23.863,44
 615,93
 0,00
 0,00
 
Anschaffungs-,
 
 
 
 
 
Herstellungs-
kumulierte
Zuschreibungen
 
Abschreibungen
 
kosten
Abschreibungen
Geschäftsjahr
Buchwert
Geschäftsjahr
 
01.01.2010
31.12.2010
 
31.12.2010
 
 
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
Sachanlagen
 
 
 
 
 
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
 23.863,44
 6.654,87
 0,00
 17.824,50
 4.955,43
Summe Sachanlagen
 23.863,44
 6.654,87
 0,00
 17.824,50
 4.955,43
Summe Anlagevermögen
 23.863,44
 6.654,87
 0,00
 17.824,50
 4.955,43

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 15.375,63 EUR.

13.2.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 15.000,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.06.2011 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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Handelsregister Dokumente

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