Weh
Transport GmbH
Polch
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A. Ausstehende Einlagen
/ Rückständige Einzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| B.
Anlagevermögen |
203.943,71 |
64.048,78 |
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
0,00 |
0,00 |
| 1. Konzessionen,
gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und
Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und
Werten |
0,00 |
0,00 |
| 2. Geschäfts- oder
Firmenwert |
0,00 |
0,00 |
| 3. geleistete
Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II. Sachanlagen |
203.932,71 |
64.048,78 |
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
640,00 |
679,99 |
| 2. technische Anlagen
und Maschinen |
0,00 |
0,00 |
| 3. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
203.292,71 |
63.368,79 |
| 4. geleistete
Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
0,00 |
| III. Finanzanlagen |
11,00 |
0,00 |
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2. Ausleihungen an
verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3. Beteiligungen |
11,00 |
0,00 |
| 4. Ausleihungen an
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 5. Wertpapiere des
Anlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 6. sonstige
Ausleihungen |
0,00 |
0,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
87.061,72 |
50.244,79 |
| I. Vorräte |
900,00 |
900,00 |
| 1. Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe |
900,00 |
900,00 |
| 2. unfertige
Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
0,00 |
| 3. fertige Erzeugnisse
und Waren |
0,00 |
0,00 |
| 4. geleistete
Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
86.053,23 |
47.603,92 |
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
78.472,45 |
34.272,35 |
| 2. Forderungen gegen
verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3. Forderungen gegen
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 4. sonstige
Vermögensgegenstände |
7.580,78 |
13.331,57 |
| III. Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2. sonstige
Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| IV. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
108,49 |
1.740,87 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
552,94 |
527,73 |
| Bilanzsumme, Summe
Aktiva |
291.558,37 |
114.821,30 |
|
Passiva
|
|
|
| |
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A. Eigenkapital |
-51.916,22 |
-336,69 |
| I. gezeichnetes Kapital
/ Kapitalkonto/ Kapitalanteile |
35.523,74 |
35.523,74 |
| 1. gezeichnetes
Kapital |
35.523,74 |
35.523,74 |
| 2. Privatkonto
(Einzelunternehmen) |
0,00 |
0,00 |
| 3. variables
Kapitalkonto (persönlich haftender
Gesellschafter) |
0,00 |
0,00 |
| 4. nicht eingeforderte
ausstehende Einlagen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 1. gesetzliche
Rücklage |
0,00 |
0,00 |
| 2. Rücklage
für eigene Anteile |
0,00 |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 4. andere
Gewinnrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| IV. Verlustvortrag |
35.860,43 |
-23.935,42 |
| V. Jahresfehlbetrag |
51.579,53 |
59.795,85 |
| B.
Rückstellungen |
719,44 |
0,00 |
| 1. Rückstellungen
für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
0,00 |
| 3. sonstige
Rückstellungen |
719,44 |
0,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
342.755,15 |
115.157,99 |
| 1. Anleihen |
0,00 |
0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
292.314,68 |
78.931,28 |
| 3. erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen |
0,00 |
0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
29.105,77 |
14.813,41 |
| 5. Verbindlichkeiten aus
der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung
eigener Wechsel |
0,00 |
0,00 |
| 6. Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 7. Verbindlichkeiten
gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
21.334,70 |
21.413,30 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme, Summe
Passiva |
291.558,37 |
114.821,30 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
|
1.1.2010 - 31.12.2010
EUR |
1.1.2009 - 31.12.2009
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
454.823,55 |
301.072,43 |
| 2. Veränderung des
Bestandes an fertigen Erzeugnissen |
0,00 |
0,00 |
| 3. andere aktivierte
Eigenleistungen |
0,00 |
0,00 |
| 4. sonstige betriebliche
Erträge |
5.574,88 |
-5.655,03 |
| 5. Materialaufwand |
241,11 |
-3.188,10 |
| 6. Personalaufwand |
-158.268,51 |
-124.901,48 |
| 7. Abschreibungen |
-20.746,07 |
-12.965,61 |
| 8. sonstige betriebliche
Aufwendungen |
-321.444,68 |
-209.540,29 |
| a) sonstige betriebliche
Aufwendungen - verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| b) Miet- und
Pachtaufwendungen |
-6.226,98 |
-913,16 |
| c)
Versicherungsprämien, Gebühren und
Beiträge |
-2.876,85 |
-4.880,45 |
| d) sonstige Aufwendungen
für Personal |
-3.559,15 |
-2.305,63 |
| e) Aufwendungen für
den Fuhrpark |
-290.689,27 |
-187.320,21 |
| f) Frachten /
Verpackung |
0,00 |
0,00 |
| g) Aufwand für
Fremdreparaturen und Instandhaltung |
-784,11 |
0,00 |
| h) andere ordentliche
sonstige betriebliche Aufwendungen |
-17.308,32 |
-13.366,00 |
| 9. Erträge aus
Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 10. Erträge aus
anderen Wertpapieren und Ausleihungen des
Finanzanlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 11. sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
0,00 |
474,97 |
| 12. Abschreibungen auf
Finanzanlagen und auf Wertpapiere des
Umlaufvermögens |
0,00 |
0,00 |
| 13. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-13.989,90 |
-4.547,09 |
| 14. Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
-53.809,62 |
-59.250,20 |
| 15.
außerordentliche Erträge |
3.610,84 |
0,00 |
| 16.
außerordentliche Aufwendungen |
0,00 |
0,00 |
| 17.
außerordentliches Ergebnis |
3.610,84 |
0,00 |
| 18. Steuern vom
Einkommen und Ertrag |
0,00 |
0,00 |
| 19. sonstige
Steuern |
-1.380,75 |
-545,65 |
| 20.
Jahresfehlbetrag |
51.579,53 |
59.795,85 |
Anhang 2010
Weh Transport GmbH
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Firma Weh Transport GmbH zum
31.12.2009 wurde unter Beachtung der Vorschriften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt. Nach den in § 267 HBG
angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft
eine kleine Kapitalgesellschaft.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
1. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
2. Rückstellungen wurden unter Beachtung des
Vorsichtsprinzips nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung gebildet.
3. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert
ausgewiesen.
4. Verbindlichkeiten wurden mit dem
Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Es bestanden keine
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer
als 5 Jahre. Sonstige Angaben Geschäftsführer der
GmbH ist Herr Otmar WehHerr Weh ist
alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreit.
Polch, den 31.12.2010
Otmar
Weh
Geschäftsführer
Jahresabschluss zum 31.12.2010
|