Lazy Horse GmbHLiquidiert

26899 Rhede (Ems), Deutschland

Stammdaten

Register
Amtsgericht Osnabrück HRB 122046
Eingetragen
24.5.2004
Branche
Großhandel mit Sportartikeln und -zubehörGroßhandel mit Fahrrädern, E-Bikes, deren Teilen und ZubehörEinzelhandel mit Fahrrädern, E-Bikes, deren Teilen und Zubehör
Gegenstand
Betrieb eines Reiter- und Ferienhofes, sowie der Handel mit Reitsportzubehör.

Historie

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Management

NameRolle
Mathias Braune
seit 15.1.2016
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Lazy Horse GmbH

Rhede-Neurhede

Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz

AKTIVA
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen 22.890,48 €
B.Umlaufvermögen
I. Vorräte 4.873,85 €
II. Forderungen 0,00 €
III. Kassen- / Bankbestand 1.525,29 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten 135,00 €
Summe Aktiva 29.424,62 €
PASSIVA
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 €
II. Gewinn- / Verlustvortrag -260.777,19 €
III. Jahresfehlbetrag -27.518,53 €
VI. Gesellschafterdarlehn mit EK-Charakter 289.282,97 €
B. Rückstellungen 1.960,00 €
C. Verbindlichkeiten 1.477,37 €
Summe Passiva 29.424,62 €

Anhang

für das Geschäftsjahr 2011

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Lazy Horse GmbH wurde auf der Grundlage des Handelgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend hierzu waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach dem in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

B. Bewertungs- und Bilanzierungskriterien

Das Sachanlagevermögen wurde zu den Anschaffungskosten, vermindert um die Absetzung für Absetzung im gesetzlichen Rahmen (linear oder degressiv) angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden bis zum 31.12.2008 und ab dem 01.01.2010voll, d.h. sie stehen mit einem Erinnerungswert von 1,--€ zu Buche, abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter, die im Jahr 2009 mit einem Anschaffungswert zwischen 150,00 € und 1.000,00 € angeschafft wurden, wurden einem Sammelposten zugeführt, für den eine 5- jährige Nutzungsdauerunterstellt wird.

Das Finanzanlagevermögen wurde mit dem Nennbetrag aktiviert.

Das Umlaufvermögen gliedert sich wie folgt:

a) der Warenbestand wurde von der Gesellschaft selbst, auf der Grundlage der Inventur zu Einstandspreisen bewertet.

b) Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände wurden mit den Nominalwerten angesetzt.

Die Debitoren wurden, soweit erforderlich einer Einzelwertberichtigung zugeführt, ansonsten wurde ein Pauschaldelkredere (1,0%) gebildet.

c) Kassenbestände und Bankguthaben wurden zum Nennwert angesetzt.

d) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden, soweit Zahlungen vor dem Bilanzstichtag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag geleistet wurden (z.B. Versicherungen, Mieten, Pachten, Zinsen), zeitanteilig (monatlich) gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert worden.

Alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen sind bei der Bildung der Rückstellungen nach vorsichtiger kaufmännischer Betrachtungsweise und Beurteilung im notwendigen Maße berücksichtigt worden.

C. Einzelangaben zum Jahresabschluss

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betrugen 1.477,37 €.

Der nicht gedeckte Fehlbetrag sowie die Haftsumme der Gesellschaft wurde per Beschluss vom 05.12.2005 durch die Gesellschafter der GmbH persönlich sichergestellt.

Diese Maßnahme mit Eigenkapitalcharakter steht somit der buchmäßigen Überschuldung entgegen.

In der Gesellschafterversammlung vom 02.05.2013 wurde die Bilanz gebilligt und dem Geschäftsführer wurde Entlastung erteilt.

Zur Geschäftsführung war bestellt der Dipl. Ing. Elektrotechnik Herr Mathias Braune, Neurhede

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