Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 30153
Eingetragen
27.6.2011
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenKauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und WohnungenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Ankauf, Verkauf und Verwaltung von Immobilien und eingenen Vermögens speziell in der Region Chemnitz

Historie

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Management

NameRolle
Torsten Herrig
seit 20.9.2022
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Vulpes German Real Estate Fund Offshore Limited
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Vulpes German Real Estate Fund Offshore Limited
CYM
25.000 €
100.00%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

CREO CHEMNITZ GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 4.890.809,88 3.966.482,43
I. Finanzanlagen 4.890.809,88 3.966.482,43
1. Beteiligungen 4.890.809,88 3.966.482,43
B. Umlaufvermögen 1.441.171,56 874.612,60
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.425.853,73 833.124,05
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.425.853,73 833.124,05
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 15.317,83 41.488,55
Bilanzsumme, Summe Aktiva 6.331.981,44 4.841.095,03

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 372.983,11 445.722,21
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 741.950,00 492.000,00
III. Verlustvortrag 71.277,79 14.958,49
IV. Jahresfehlbetrag 322.689,10 56.319,30
B. Rückstellungen 17.500,00 7.500,00
1. sonstige Rückstellungen 17.500,00 7.500,00
C. Verbindlichkeiten 5.941.498,33 4.387.872,82
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 49.634,98 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 5.891.863,35 4.367.321,74
3. sonstige Verbindlichkeiten 0,00 20.551,08
Bilanzsumme, Summe Passiva 6.331.981,44 4.841.095,03

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden.

2. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Beteiligungen wurden zu den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden zulässigen Wert angesetzt.

3. Vorräte

Vorräte sind nicht vorhanden.

4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

6. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

7. Pensionsrückstellungen

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

IV. Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

V. Betriebsaufspaltung

Es liegt keine Betriebsaufspaltung vor.

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

I. Aktivposten

Zu diesen Posten sind keine Angaben erforderlich.

II. Rückstellungen

Zu dieser Position sind keine Angaben erforderlich.

III. Verbindlichkeiten

Die Gesellschafterin Vulpes german real estate offshore limited gewährte der Gesellschaft Darlehen in Höhe von EUR 5.522,900,00. Die darauf entfallenden Zinsen für die Jahre 2012 und 2013 betragen insgesamt EUR 311.633,37 Zinsen und sind ebenfalls als Verbindlichkeit ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betragen 5.522.900,00 €.

IV. Haftungsverhältnisse

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Das Unternehmen ist mit mindestens 1/5 an folgenden Unternehmen beteiligt:

Name Sitz Anteil Eigenkapital Ergebnis
Werbellin Invest GmbH Eberswalde-Finow 94 % 225.000,00 € 0,00 €
Dresdner City Immobilien GmbH Dresden 94 % 25.000,00 € 1.270,72 €
Zweite Dresdner City Immobilien GmbH Dresden 94 % 25.000,00 € - 85.865,96 €
Creo Chemnitz Erste Immobilien GmbH Dresden 100 % 25.000,00 € 0,00 €
Creo Chemnitz Zweite Immobilien GmbH Dresden 100 % 25.000,00 € 0,00 €

C. Ergänzende Angaben

Geschäftsführungsorgane

Geschäftsführer war im abgelaufenen Geschäftsjahr Paul Cuthbert-Brown.

Der Jahresabschluss wurde gemäß § 245 HGB vom aktuellen Geschäftsführer Herrn Jörg Hüffer unterzeichnet.

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

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