teleN Network GmbHLiquidiert

Alte Ziegelei 2, 51491 Overath, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 57244
Eingetragen
2.3.2006
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Telekommunikationsgeräten sowie elektrotechnischen und elektronischen Erzeugnissen a. n. g.Wiederverkaufs- und Vermittlungstätigkeiten für die TelekommunikationErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
die Vermarktung und Erbringung von ITK Dienstleistungen aller Art sowie die damit verbundenen Handelsgeschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Frank Roth
seit 2.3.2006
Geschäftsführer
Sascha Thomas
seit 2.3.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

teleN Network GmbH

Overath

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen 12.500,00 0,00
B. Umlaufvermögen 567.270,20 0,00
I. Vorräte 272.414,34 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 108.879,77 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 185.976,09 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 54,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 579.824,20 0,00

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 77.441,06 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 0,00
II. Gewinnvortrag 16.595,15 0,00
III. Jahresüberschuss 35.845,91 0,00
B. Rückstellungen 162.233,50 0,00
C. Verbindlichkeiten 340.149,64 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 579.824,20 0,00

Anhang



Grundlagen der Rechnungslegung


Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.


Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung


Die Wertansätze in der Bilanz der teleN Network GmbH zum 31.12.2007 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.


Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:


Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.


Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.


Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.


Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.


Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.


Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.


Grundlagen der Währungsumrechnung


Im vorliegenden Jahresabschluss sind Währungsforderungen zum Tageskurs am Bilanzstichtag oder zu einem niedrigeren Kurs angesetzt. Währungsverbindlichkeiten sind zum Tageskurs am Bilanzstichtag bzw. einem höheren Kurs bewertet.


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Anteilsbesitz


Aufstellung des Anteilsbesitzes gem. § 285 Abs. 11 HGB:


An keinem Unternehmen besteht ein Anteilsbesitz von mindestens 20 %.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:


Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 108.879,77 € 0 € 252.205,50 € 0 €


Rechnungsabgrenzungsposten


Im Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: 0,00 €) enthalten.


Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten sowie das Garantierisiko.


Verbindlichkeiten


Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:


Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Verbindlichkeiten 340.149,64 € 340.149,64 € 331.165,20 € 331.165,20 €


Haftungsverhältnisse


Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.


Sonstige finanzielle Verpflichtungen


Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.


Sonstige Angaben


Geschäftsführung


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei den Herren


Frank Roth, Tannhäuserstraße 31a, 51674 Wiehl und


Sascha Thomas, Weingartengasse 61, 51105 Köln.


Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.


Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.


Overath, den 21. Oktober 2009



...........................................

Geschäftsführer


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