MovEco
GmbH
Bonn
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
BILANZ
AKTIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Ausstehende Einlagen auf das
gezeichnete Kapital
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12.217,70
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12.217,70
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B. Anlagevermögen
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I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
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1. entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten
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855,54
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8.044,00
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II. Sachanlagen
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1. andere Anlagen, Betriebs-
und Geschäftsausstattung
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5.162,00
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8.395,00
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III. Finanzanlagen
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1. Wertpapiere des
Anlagevermögens
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43.401,57
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47.937,25
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C. Umlaufvermögen
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I. Vorräte
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1. geleistete Anzahlungen
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646,84
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650,56
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II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
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1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen
- davon mit einer Restlaufzeit
von unter 1 Jahr EUR 36.764,81 / Vj: 40.822,60
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36.764,81
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40.951,12
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2. sonstige
Vermögensgegenstände
- davon mit einer Restlaufzeit
von unter 1 Jahr EUR 21.073,01 / Vj: 17.200,79
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22.985,01
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59.749,82
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25.846,88
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III. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks
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445.673,76
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4.716,63
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D.
Rechnungsabgrenzungsposten
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745,32
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68,84
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Summe Aktiva
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568.452,55
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148.827,98
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PASSIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
|
Vorjahr
Euro
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A. Eigenkapital
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I. Gezeichnetes Kapital
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25.000,00
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25.000,00
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II. Gewinnrücklagen
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1. andere
Gewinnrücklagen
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17.636,30
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17.636,30
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III. Bilanzgewinn
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58.257,76
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21.362,22
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IV. Bilanzverlust
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0,00
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19.094,84-
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V. buchmäßiges
Eigenkapital
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100.894,06
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44.903,68
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B. Rückstellungen
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1.
Steuerrückstellungen
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239.204,39
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0,00
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2. sonstige
Rückstellungen
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11.936,05
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251.140,44
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10.300,00
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C. Verbindlichkeiten
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1. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Euro 6.880,00 / Vj: 6.880,00
- davon mit einer Restlaufzeit von 1-5 Jahren
Euro 27.520,00 / Vj: 27.520,00
- davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als fünf Jahren Euro 13.720,00 / Vj:
20.600,00
|
48.120,00
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57.267,09
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2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr Euro 28.652,81 / Vj:
13.171,87
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28.652,81
|
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|
13.171,87
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3. Sonstige
Verbindlichkeiten
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Euro 133.499,77 / Vj: 206,18
- davon aus Steuern Euro Euro 3.137,74 / Vj:
13.766,52
- davon im Rahmen der sozialen
Sicherheit Euro 0,00 / Vj: 12,31
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136.620,51
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15.486,22
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4.
Umsatzsteuerverbindlichkeit
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1.397,92
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214,791,24
|
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65,20
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D.
Rechnungsabgrenzungsposten
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|
1.626,81
|
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7.633,92
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Summe Passiva
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568.452,55
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148.827,98
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Anhang zum Jahresabschluss 2010
A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen
Es handelt sich bei der Gesellschaft um eine kleine
Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB. Die
größenabhängigen Erleichterungen gem.
§§ 264 Abs. 1 und 288 HGB wurden teilweise in
Anspruch genommen. Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern werden als gesonderte Posten
in der Bilanz zum 31.12.2010 auswiesen.
Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2010 wurde
erstmals nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB
unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für
Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der
Fassung des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BilMoG)
erstellt.
B. Angaben und Erläuterungen zu Positionen der
Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung sind unter Berücksichtigung
handelsrechtlicher und ertragsteuerlicher Vorschriften
bilanziert und bewertet worden.
Erworbene
immaterielle Vermögensgegenstände sind zu
Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und werden,
soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Im Berichtsjahr wurde für die
Geringwertigen Wirtschaftsgüter, deren
Anschaffungs- und Herstellungskosten 410 € nicht
überschreiten, vom Wahlrecht zur sofortigen vollen
Abschreibung Gebrauch gemacht. Für die im Vorjahr
angeschafften Geringwertigen Wirtschaftsgüter, deren
Anschaffungs- und Herstellungskosten größer als
150 € und 1.000 € nicht übersteigen, wurde
der Sammelposten abgeschrieben.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind zum Nennwert,
vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des
Niederstwertprinzips angesetzt.
Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten
angesetzt.
Der
Bilanzgewinn wurde in der Bilanz unter teilweiser
Verwendung des Ergebnisses aufgrund der
Vorabausschüttung ausgewiesen.
Die
Sonstigen Rückstellungen enthalten alle
erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und
sind in Höhe des nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendigen
Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit
einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden nicht.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
II. Angaben zu Posten der Bilanz
Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als
einem Jahr existieren nicht.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu
einem Jahr und von mehr als fünf Jahren sind in der
Bilanz gesondert ausgewiesen.
III. Angaben zu Posten der Gewinn- und
Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren erstellt.
Periodenfremde Aufwendungen bestehen nicht.
Periodenfremde Erträge bestehen nur in geringem
Umfang.
IV. Sonstige Angaben
Die Geschäftsführung schlägt in
Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, den
Jahresüberschuss i.H.v. 532.551,12 € nach Abzug
der Vorabausschüttung i.H.v. 476.524,99 € auf
neue Rechnung vorzutragen.
C. Ergänzende Angaben
Geschäftsführer ist: Martin Buske
Bonn, den 21. Dezember 2011
Martin Buske
(Geschäftsführer)
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses
erfolgte am: 21.12.2011
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