Wohnbau
Emmering GmbH
Emmering
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital |
0,00 |
12.782,30 |
| B.
Anlagevermögen |
8.789,83 |
9.455,83 |
| I.
Sachanlagen |
8.789,83 |
9.455,83 |
| C.
Umlaufvermögen |
339.455,09 |
343.612,83 |
| I.
Vorräte |
338.883,75 |
338.883,75 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
571,34 |
4.729,08 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
0,00 |
2.473,11 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
490.527,83 |
439.352,81 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
838.772,75 |
805.203,77 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-12.782,30 |
0,00 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
12.782,29 |
25.564,59 |
| II.
Verlustvortrag |
464.917,40 |
419.771,09 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
38.392,72 |
45.146,31 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
490.527,83 |
439.352,81 |
| B.
Rückstellungen |
350,00 |
350,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
838.422,75 |
804.853,77 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
838.422,75 |
804.853,77 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
838.772,75 |
805.203,77 |
Anhang
I.Allgemeine Angaben
Der vorliegende Jahresabschluss der Wohnbau Emmering
GmbH wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften
geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der
Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG)
aufgestellt.
Durch die Anwendung der Vorschriften des BilMoG
ändern sich die bisherige Form der Darstellung und
bisher angewandten Bewertungsmethoden; eine entsprechende
Anpassung des Vorjahresbeträge wurde gem. Art. 67 Abs.
8 EGHGB nicht vorgenommen.
Der Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform
nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren
die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
maßgebend.
Der vorliegende Jahresabschluss ist nach dem für
kleine Kapitalgesellschaften geltende Vorschriften des
Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften
des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Im Jahresabschluss sind sämtliche
Vermögensgegenstände, Schulden,
Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge
enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten
der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen
verrechnet worden.
Dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit nach §
265 (1) HGB wurde entsprochen.
Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände
aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb
dauernd zu dienen.
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die Anlagegüter werden linear abgeschrieben.
Die Vorräte werden zu Anschaffungs- und
Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips
angesetzt.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden
unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken
bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen für alle
weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die
Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
III. Sonstige Angaben
Aus der Bilanz nicht ersichtliche
Haftungsverhältnisse § 268 (7) HGB bestehen wie
folgt: keine
Trotz bilanzieller Überschuldung in Höhe
von 490.527,83 € liegt keine Überschuldung in
Sinne des § 19 InsO vor. Die nicht eingeforderte
ausstehende Einlage übersteigt den nicht durch
Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.
Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt vor, den
Bilanzverlust in Höhe von Euro 38.392,72 auf neue
Rechnung vorzutragen.
Emmering, 02.11.2011
Werner Schmid
Architekt
Geschäftsführer
Marianne Högg
Kauffrau
Geschäftsführerin
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2010 -
31.12.2010
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.
1.1.2009 -
31.12.2009
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 2.473,11 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.11.2011 festgestellt.
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