Zahntechnik Iorio GmbHLiquidiert

70469 Stuttgart, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 23167
Eingetragen
23.8.2002
Branche
Herstellung von orthopädischen ErzeugnissenZahntechnische LaboratorienZahnarztpraxen
Gegenstand
Die Herstellung von Zahnersatz aller Art sowie von zahn- und kieferregulierenden Spangen und Zahnschienen.

Historie

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Management

NameRolle
Elena Kunzi
seit 19.7.2010
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Zahntechnik Iorio GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Zahntechnik Iorio GmbH, Stuttgart

AKTIVA:

31.12.2009
EUR
Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen 39.836,00 56.036,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 6.540,00 6.320,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.865,48 20.628,71
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 ( EUR 0,00)
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 1.822,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.253,63 486,78
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 384.319,10 370.214,98
441.814,21 455.508,79

PASSIVA:

31.12.2009
EUR
Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust -409.319,10 -395.214,98
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 384.319,10 370.214,98
0,00 0,00
B. Rückstellungen 3.900,00 7.200,00
C. Verbindlichkeiten 437.914,21 448.308,79
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 57.914,21 (EUR 49.808,79 )
441.814,21 455.508,79

Anhang zum 31.12.09

A. Allgemeine Angaben

1. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr. Die Vergleichbarkeit der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung mit dem Vorjahr ist gegeben.

Eine Anpassung der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres zur Vergleichbarkeit mit denen des Geschäftsjahres war nicht erforderlich.

2. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

3. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Abschlusses vom 01.01. bis 31.12.2009 bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag auf den niedrigeren Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

B. Erläuterungen zur Bilanz

1. Verbindlichkeiten (§ 268 Abs. 5 i. V. m. § 285 Nr. 1 a HGB)

31.12.2009
EUR
Vorjahr
EUR
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten beträgt: 437.914,21 448.308,79
davon mit einer Restlaufzeit:
bis zu einem Jahr 57.914,21 49.808,79
von mehr als fünf Jahren 380.000,00 398.500,00

2. Mitzugehörigkeitsvermerke (§ 265 Abs. 3 HGB)

In dem Posten Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 4.155,22 (Vorjahr EUR 16.603,68) enthalten.

In dem Posten Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern i.H.v. EUR 0,00 (Vorjahr EUR 23.500,00) enthalten.

C. Ergebnisverwendung und Rücklagenbildung

Der Jahresfehlbetrag beträgt EUR 14.104,12.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrages in Höhe von EUR 395.214,98 ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von EUR 409.319,10, der auf das folgende Wirtschaftsjahr vorgetragen wird.

D. Weitere Angaben

1. Vermögens- und Finanzlage

Der Jahresabschluss zum 31.12.2009 weist eine buchmäßige Überschuldung in Höhe von EUR 384.319,10 aus. Zur Abwendung der Überschuldung bestehen Rangrücktrittsvereinbarungen in Höhe des Überschuldungsbetrages.

2. Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

 

Elena Kunzi

 

Stuttgart, 27. Dezember 2010

Elena Kunzi

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