MAIK GmbHLiquidiert
21614 Buxtehude, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Svetlana, geb. Milyorova Kuper seit 3.3.2011 | Geschäftsführer |
Wirtschaftlich Berechtigte
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
Identifizierte Personen (1)
| Name | Anteil |
|---|---|
| 100.00% |
Gesellschafter
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
MAIK GmbHBuxtehude(vormals: Bremen)Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010BilanzAktiva
Anhangder Maik GmbH, BuxtehudeAllgemeine Angaben Der Jahresabschluss der Maik GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Sachanlagen werden zu den Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear vorgenommen. Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,- € werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Materialvorräte werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder zu den niedrigeren Tageswerten am Abschlussstichtag angesetzt. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert ausgewiesen und keine erkennbaren Risiken durch Einzelwertberichtigungen zu berücksichtigen. Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt. Die aktivierten Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt. Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag ausgewiesen. Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung Bilanz Die Einzelposten des Anlagevermögens und die jeweiligen Abschreibungen des Geschäftsjahres sind der Anlage zu Entwicklung des Anlagevermögens zu entnehmen. Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr. Die sonstigen Rückstellungen sind für die Gewährleistung und die Abschlusskosten gebildet. Das im Handelsregister eingetragene Stammkapital beträgt 25.000,00€. Alle Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten bis zu einem Jahr. Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 9.896,01 €. Gewinn- und Verlustrechnung Gemäß § 288 HGB braucht der Anhang die Gewinn- und Verlustrechnung betreffenden Angaben nicht zu enthalten. Sonstige Angaben Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB zu vermerken. Zu der Geschäftsführerin war im Geschäftsjahr bestellt: Svetlana Kuper
Stade, 28.06.2013 Svetlana Kuper sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 28.06.2013 festgestellt. |
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