Stammdaten

Register
Amtsgericht Essen HRB 33096
Vorher
ESKA GmbHFördergesellschaft zeitgenössischer Kunst mbH
Eingetragen
3.1.2022
Gegenstand
Kauf, Verkauf und Vermietung von Kunst und Kunstgewerbe aller Art sowie die Durchführung von Messen und Ausstellungen; Gewerbsmäßige Beratung in den Bereichen Kunst, Controlling und Sicherheit durch Analysen, Konzepte und Maßnahmenplanungen; Gründung und Beteiligung sowie der Kauf und Verkauf von Unternehmen, Unternehmensteilen, Immobilien und sonstige Assets; Errichtung von Zweigniederlassungen sowie die sonstige Beteiligung an Gesellschaften jeder Art im In- und Ausland; Erbringung von Beratungs-, Vertriebs- und Marketingaktivitäten aller Art für Unternehmen, Organisationen und Personen, insbesondere Organisation von Events, eingehen von Vermittlungsgeschäften sowie der Handel mit Waren sowie die Inbetriebnahme und Wartung von E-Web- und E-Commerce- Auftritten im Internet, sowie Entwurf, Planung und Umsetzung aller Marketingmaßnahmen im Print, Web und Kommunikationsbereich; hierzu erbringt die Gesellschaft die Leistungen selbst oder beteiligt sich ganz oder teilweise an anderen Unternehmen

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Gelsenkirchen
25.000 €
100.00%

Beteiligungen

Konzern- und Jahresabschlüsse

Fördergesellschaft zeitgenössischer Kunst mbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 14.569,00 17.424,00
I. Sachanlagen 14.569,00 17.424,00
B. Umlaufvermögen 40.829,88 67.173,25
I. Vorräte 32.198,29 32.079,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.771,50 16.502,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.860,09 18.591,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.600,00 1.475,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 47.048,28 5.429,17
Bilanzsumme, Summe Aktiva 104.047,16 91.501,42

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 30.429,17 2.192,29
III. Jahresfehlbetrag 41.619,11 28.236,88
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 47.048,28 5.429,17
B. Rückstellungen 1.000,00 800,00
C. Verbindlichkeiten 103.047,16 90.701,42
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 53.047,16 40.701,42
Bilanzsumme, Summe Passiva 104.047,16 91.501,42

Anhang


1. Allgemeine gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss ist nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften in der Fassung des Bilanzmodernisierungsgesetz erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft zum Bilanzstichtag eine kleine Kapitalgesellschaft. 

2. Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte entsprechend den Vorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275Abs. 2 HGB).

Neben den gesetzlich geforderten Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach dem HGB wurden Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG in gesonderten Posten oder Davon-Vermerken gemacht.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ist gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich unverändert.

II.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Vorbemerkungen

Die Wertansätze der Schlussbilanz des Vorjahres wurden korrekt in die Eröffnungsbilanz übernommen.

Die Bewertung erfolgte grundsätzlich unter dem Aspekt der Fortführung des Unternehmens.

Die Vermögensgegenstände sind einzeln und vorsichtig bewertet.

Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt, auch wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren.

Alle Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zahlungszeitpunkt im Jahresabschluss berücksichtigt.


2. Anlagevermögen

Das abnutzbare Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet.

Die im Sammelposten erfassten Wirtschaftsgüter mit einem Wert von 150€ bis 1.000 € werden jährlich 20% gewinnmindernd aufgelöst.

3. Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit dem Nennwert ausgewiesen, Gründe für Wertberichtigungen liegen nicht vor.

Der Ansatz der  sonstigen Vermögensgegenstände und der liquiden Mittel erfolgte ebenfalls zu Nennwerten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.


4. Passivseite

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die Sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten sind für alle bei vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken nur in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Steuerrückstellungen sind aufgrund der Verlustsituation nicht notwendig.

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

III.  Ergänzende Angaben

1. Sonstige wesentliche finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nach Auskunft der Geschäftsleitung nur im Rahmen des üblichen Geschäftsverkehrs.

2. Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens von Frau Sabine Gerstenberg geführt.

Die Geschäftsführerin ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 40.000,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 40.000,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 27.06.2011 festgestellt.

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