Normbau GmbH ElektroinstallationenLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 107589
Vorher
Normbau GmbH E lektroInstallationen
Eingetragen
28.7.1994
Branche
ElektroinstallationReparatur und Instandhaltung von elektrischen AusrüstungenHerstellung von elektrischem Installationsmaterial
Gegenstand
Erbringung von Elektroinstallationsleistungen sämtlicher Art.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
BEB British Empire Base LimitedGBR
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Normbau GmbH

Schönebeck

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 107.342,00 106.477,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.337,00 2,00
II. Sachanlagen 104.005,00 106.475,00
B. Umlaufvermögen 396.354,85 310.022,04
I. Vorräte 90.246,93 126.149,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 300.025,25 175.173,25
III. Wertpapiere 633,00 597,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.449,67 8.102,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten 14.865,64 16.519,70
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 15.891,36 58.095,70
E. sonstige Aktiva 563,57 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 535.017,42 491.114,44

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
B. Verlustvortrag 83.660,29 58.551,86
C. Jahresüberschuss 42.204,34 -25.108,43
D. Rückstellungen 8.821,62 75.790,12
E. Verbindlichkeiten 526.195,80 415.324,32
Bilanzsumme, Summe Passiva 535.017,42 491.114,44

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2006 - 31.12.2006
EUR
1.1.2005 - 31.12.2005
EUR
1. Rohergebnis 626.027,49 512.549,68
2. Personalaufwand -351.310,34 -328.408,35
a) Löhne und Gehälter -289.289,90 -261.290,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -62.020,44 -67.117,98
3. Abschreibungen -29.419,39 -27.701,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs -29.419,39 -27.701,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen -188.290,97 -164.899,10
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 20,51 817,20
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -12.583,89 -14.284,09
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 44.443,41 -21.925,66
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00 -1.085,00
9. sonstige Steuern -2.239,07 -2.097,77
10. Jahresüberschuss 42.204,34 -25.108,43

Anhang

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Normbau GmbH zum 31.12.2005 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Bewertung der auf Valuta-Basis erworbenen Anteile an verbundenen Unternehmen erfolgte zu dem am Anschaffungstag maßgebenden Wechselkurs ohne Berücksichtigung der bis zum Bilanzstichtag eingetretenen Kursänderungen.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Pensionsrückstellung beruht auf versicherungsmathematischen Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Grundlagen der Währungsumrechnung

Im vorliegenden Jahresabschluss sind Währungsforderungen zum Tageskurs am Bilanzstichtag oder zu einem niedrigeren Kurs angesetzt. Währungsverbindlichkeiten sind zum Tageskurs am Bilanzstichtag bzw. einem höheren Kurs bewertet.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anteilsbesitz

Aufstellung des Anteilsbesitzes gem. § 285 Abs. 11 HGB:

An den nachfolgend aufgeführten Unternehmen besteht ein Anteilsbesitz von mindestens 20 %:

Name und Sitz der
Gesellschaft
Anteil am Kapital in % Eigenkapital in Tsd. Ergebnis in Tsd. Geschäftsjahr
Normbau GmbH 100 25.6 42.2 2006

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 284.859 138.936

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio in Höhe von EUR (Vorjahr:) enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Tantieme- und Urlaubsansprüche sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 290.836

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Adolf Krüger, Barbyer Str. 15 in 39218 Schönebeck

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Schönebeck, den 21.12.2007

...........................................

Geschäftsführer

Anlagespiegel

31.12.2006
EUR
1.1.2006 - 31.12.2006
EUR
1.1.2006
EUR
31.12.2005
EUR
Summe Anlagenvermögen, Stand 107.342,00     106.477,00
Stand (brutto) 222.163,10   197.170,80  
Summe, Zugänge (brutto)   30.284,39    
Summe, Abgänge (brutto)   5.292,09    
Summe, Umbuchungen   0,00    
Abschreibungen (kumuliert) 114.821,10   90.693,80  
Zugänge (brutto)   29.398,39    
Abgänge (brutto)   5.271,09    
Umbuchungen   0,00    
Außerplanmäßige Abschreibungen   0,00    
Immaterielle Vermögensgegenstände, Stand 3.337,00     2,00
Immaterielle Vermögensgegenstände (brutto) 5.154,16   1.761,80  
Zugänge (brutto)   3.392,36    
Abgänge (brutto)   0,00    
Umbuchungen   0,00    
Immaterielle Vermögensgegenstände, Abschreibungen (kumuliert) 1.817,16   1.759,80  
Zugänge (brutto)   57,36    
Abgänge (brutto)   0,00    
Umbuchungen   0,00    
Außerplanmäßige Abschreibungen   0,00    
Sachanlagen, Stand Buchwerte 104.005,00     106.475,00
Sachanlagen (brutto) 217.008,94   195.409,00  
Zugänge (brutto)   26.892,03    
Abgänge (brutto)   5.292,09    
Umbuchungen (brutto)   0,00    
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) 113.003,94   88.934,00  
Zugänge (brutto)   29.341,03    
Abgänge (brutto)   5.271,09    
Umbuchungen   0,00    
Außerplanmäßige Abschreibungen   0,00    

 

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