Stammdaten

Register
Amtsgericht Pinneberg HRB 426 EL
Vorher
Kaul GmbH
Eingetragen
5.7.2006
Branche
Großhandel mit chemischen ErzeugnissenHerstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenGroßhandel mit Anstrichmitteln
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Verarbeitung und Produktion von und der Handel mit erlaubnisfreien Waren aller Art, insbesondere chemischen Produkten und Hilfs- und Zusatzstoffen für die Lebensmittelindustrie im In- und Ausland, die Geschäftsführung anderer Unternehmen sowie die Verwaltung eigenen und fremden Vermögens.

Historie

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Management

NameRolle
Miriam Haupt
seit 20.10.2006
Prokura
Bernd Musolf
seit 20.10.2006
Prokura
Dieter Haupt
seit 5.7.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
RE Coatings GmbH
100.00%

Gesellschafter
Beta

3 von 4 Anteilseignern sichtbar

Name
Ort
Anteil
Klaus-Dieter Haupt
Bendestorf
40.00%
K**** B******
20.00%
I***** C*****
20.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kaul GmbH

Elmshorn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2006 bis zum 31.12.2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

EUR Vorjahr
TEUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.169,00 0
II. Sachanlagen 201.778,00 166
III. Finanzanlagen 311.669,41 310
514.616,41 476
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 1.568.332,44 1.578
II. Forderungen u. sonstige Vermögensg. 1.541.613,55 1.575
III. Kassenbestand, Guth. b. Kreditinst. u. Schecks 350.752,40 368
3.460.698,39 3.521
C. Rechnungsabgrenzungsposten 20.958,33 2
3.996.273,13 3.999,00

PASSIVA

EUR Vorjahr
TEUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital (DM 1.000.000,00) 511.291,88 511
II. Gewinnvortrag/ Jahresüberschuss 2.601.782,81 2.526
3.113.074,69 3.037
B. Rückstellungen 485.790,01 572
C. Verbindlichkeiten 397.408,43 390
3.996.273,13 3.999

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2006

1. ALLGEMEINE ANGABEN

Der Jahresabschluss unserer Gesellschaft für das Jahr 2006 wurde nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB aufgestellt.

Die gesetzliche Gliederungsschemata der §§ 266 bzw. 275 HGB wurden angewandt; bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) beibehalten.

Von den für mittelgroße Kapitalgesellschaften bestehenden größenabhängigen Erleichterungen bei der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechend § 276 HGB wurde Gebrauch gemacht. Auf die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen hat die Gesellschaft gemäß § 288 HGB verzichtet.

2. ANGABEN ZUR BILANZ

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend der steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 wurden gemäß § 6 Abs. 2 Einkommensteuergesetz im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Das Finanzanlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Bei den Vorräten sind die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zu fortgeschriebenen Einstandspreisen oder zum niedrigeren beizulegenden Wert augrund gesunkener Wiederbeschaffungskosten bzw. sonstiger Wertminderungen angesetzt.

Die Bewertung der fertigen Erzeugnisse erfolgt zu Herstellungskosten. In die Herstellungskosten werden neben den direkt zurechenbaren Kosten auch die Fertigungs- und Materialgemeinkosten einbezogen. Das Niederstwertprinzip bei der Bewertung der Erzeugnisse und Waren wurde beachtet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bilanziert. Dem allgemeinen Kreditrisiko wurden bei den wurde bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen durch einen Pauschalwertberechtigung Rechnung getragen.

Die Pensionsrückstellungen sind mit dem Teilwert gemäß § 6 a EStG nach vesicherungsmathematischen Grundsätzen unter Zugrundelegung eines Rechnungszinsfußes von 6 % p. a. und der Richttafeln von 2005 passiviert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie sind in Höhe des Betrages angesetzt worden, der dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag entspricht.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

2.2 Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben sämtliche eine Restzeit bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen umfassen im Wesentlichen Personalaufwendungen, Bonusansprüche, Jahresabschluss-, Prüfungs- und Steuererklärungskosten sowie Rechtanwaltskosten.

Die Verbindlichkeiten haben insgesamt sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter handelt es sich um Verbindlichkeiten, die sonstige Verbindlichkeiten darstellen.

Es liegen keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HBG am Bilanzstichtag vor.

3. SONSTIGE ANGABEN

Geschäftsführung:

Geschäftsführer ist Herr Klaus Dieter Haupt.

Der Geschäftsführung standen keine Kredite zur Verfügung.

Mitarbeiterzahl:

Im Durchschnitt waren im Geschäftsjahr 2006 39 Mitarbeiter beschäftigt.

 

Elmshorn, den 02. August 2007

gez. Klaus Dieter Haupt, Geschäftsführer

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