Soul Fabrik GmbHLiquidiert

40629 Düsseldorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 61969
Vorher
Indo European Tradition GmbH
Eingetragen
9.10.2009
Branche
Großhandel mit TextilienGroßhandel mit Sportartikeln und -zubehörGroßhandel mit NE-Erzen, NE-Metallen und NE-Metallhalbzeug
Gegenstand
Der Import, Export und Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit hochwertigen Textilien, Schmuck und Accessoires, und die Bereitstellung von Angeboten im Multimedia-Bereich, insbesondere in Online-Diensten, sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte. Außerdem die Erbringung von Dienst- und Beratungsleistungen, einschließlich Seminare, Workshops und Ausbildungen, sowie alle damit zusammenhängende Geschäfte. Dabei ist die Gesellschaft auf eine dynamische, ethische und sozialverantwortliche Entwickung ausgerichtet.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Carolin Joshi
60.00%
40.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

SHRI Unternehmeregesellschaft (haftungsbeschränkt) i.Gir.
Germany
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Indo European Tradition GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 402,00 303,00
I. Sachanlagen 402,00 303,00
B. Umlaufvermögen 24.018,65 18.557,23
I. Vorräte 5.658,00 2.043,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 17.737,02 14.435,32
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 623,63 2.078,91
Bilanzsumme, Summe Aktiva 24.420,65 18.860,23

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 3.966,11 8.278,42
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.499,00 -12.499,00
2. eingefordertes Kapital 12.501,00 12.501,00
II. Verlustvortrag 4.222,58 0,00
III. Jahresfehlbetrag 4.312,31 4.222,58
B. Rückstellungen 5.132,00 1.632,00
C. Verbindlichkeiten 12.972,54 6.949,81
Bilanzsumme, Summe Passiva 24.420,65 18.860,23

Anhang


Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff., 264 ff. HGB sowie unter Berücksichtigung des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB wurden angewandt.

Die Fristigkeitsvermerke zu den Forderungen (§ 268 Abs. 4 HGB) und den Verbindlichkeiten (§ 268 Abs. 5 HGB) wurden zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit in den Anhang aufgenommen.


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgeblich.

Die Bewertung entspricht den gesetzlichen Vorschriften und Grundsätzen ordnungsmäßiger Bilanzierung (insbesondere Realisationsprinzip, lmparitätsprinzip und allgemeines Vorsichtsprinzip, Prinzip der Einzelbewertung, Grundsatz der Periodenabgrenzung und Going-Concern-Grundsatz).

Die Gegenstände des Anlagevermögens werden durch ein Anlagenverzeichnis nachgewiesen, in dem die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die Zugänge und Abgänge, die Abschreibungssätze und -beträge sowie die Restbuchwerte der einzelnen Anlagegüter enthalten sind. Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen werden auf Basis steuerlich anerkannter Nutzungsdauern sowie tatsächlicher betrieblicher Gegebenheiten vorgenommen. Die Abschreibung auf Gegenstände des Sachanlagevermögens erfolgt grundsätzlich linear und zeitanteilig.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von € 150,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Es wird unterstellt, dass die geringwertigen Wirtschaftsgüter im Jahr des Zugangs sofort wieder abgehen. In 2010 wurde für abnutzbare, bewegliche Wirtschaftsgüter ein jahresbezogener Sammelposten gebildet, wenn die Anschaffungskosten für das einzelne Wirtschaftsgut € 150,00, aber nicht € 1.000,00 übersteigen. Dieser Sammelposten wird linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt mit den Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen werden nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für alle erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind zu den jeweiligen Rückzahlungsbeträgen angesetzt.


Erläuterungen zur Bilanz


Anlagevermögen

Gemäß § 274a Nr. 1 HGB wird von der größenabhängigen Erleichterung Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Anlagengitters verzichtet.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen in Höhe von insgesamt € 17.737,02 ausgewiesen, deren Restlaufzeit mehr als ein Jahr beträgt.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegenüber dem Geschäftsführer in Höhe von € 17.737,02 ausgewiesen, welche durch die Gesellschafterin vollumfänglich als werthaltig erachtet werden.


Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten von insgesamt € 12.972,54 werden Verbindlichkeiten in Höhe von € 1.217,28 ausgewiesen, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten gegenüber dem Geschäftsführer in Höhe von € 11.755,26 ausgewiesen.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin in Höhe von € 2.350,00 ausgewiesen.

sonstige Angaben


Geschäftsführung

Die Geschäftsführung wurde im Geschäftsjahr von dem Geschäftsführer Herrn Aashish Joshi, Düsseldorf, wahrgenommen.


Düsseldorf, im April 2012

gez. der Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

Nachrichten & Medien

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