Gebr. Uhlmann GmbHLiquidiert

Burgwartstraße 69, 01705 Freital, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 6744
Eingetragen
19.10.1992
Branche
Großhandel mit sonstigen Baustoffen und BauelementenGroßhandel mit AnstrichmittelnGroßhandel mit Roh- und Schnittholz
Gegenstand
Handel mit Baumaterialien.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Gebr. Uhlmann GmbH

Mohorn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 4.977,48 445,24
I. Sachanlagen 4.977,48 445,24
B. Umlaufvermögen 30.175,18 53.294,19
I. Vorräte 2.500,00 2.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 23.644,20 41.795,14
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr -564,72 -90.000,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.030,98 8.999,05
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 108.382,60 148.245,59
Bilanzsumme, Summe Aktiva 143.535,26 201.985,02

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 173.810,18 181.196,99
III. Jahresüberschuss 39.862,99 7.386,81
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 108.382,60 148.245,59
B. Rückstellungen 5.677,26 20.945,22
C. Verbindlichkeiten 137.858,00 181.039,80
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 134.272,56 121.181,64
Bilanzsumme, Summe Passiva 143.535,26 201.985,02

Anhang


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften (§ 266 ff. Handelsgesetzbuch) gegliedert. Ergänzend wurden die Vorschriften des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die  Bewertung  erfolgte  entsprechend  den  Grundsätzen  des Handelsrechts zu Anschaffungskosten. Bei abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurden planmäßige Abschreibungen unter Berücksichtigung der steuerlichen Vorschriften durchgeführt.

Vorräte wurden ebenfalls zu Anschaffungskosten angesetzt, soweit nicht ein niedrigerer beizulegender Wert zu berücksichtigen war.
   
Forderungen und Verbindlichkeiten wurden zum Nennwert angesetzt. Einzel- und Pauschalwertberichtigungen wurden aktivisch abgesetzt und tragen den erkennbaren Risiken angemessen Rechnung.

Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten angesetzt. Die bestehenden Risiken wurden angemessen berücksichtigt.

Fremdwährungsbeträge kamen weder im Berichtsjahr noch im Vorjahr vor.

Das gezeichnete Kapital ist seit der Gründung unverändert. Es betrug bis 31.12.2001 DM 50.000 und wurde erstmals im Jahresabschluss 31.12.2002 mit dem amtlichen Umrechnungskurs in Euro umgerechnet und beträgt € 25.564,59. Eine Glättung des gezeichneten Kapitals wurde nicht vorgenommen.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem am Schluss des Anhangs beigefügten Anlagespiegel.

Die Vorräte setzen sich ausschließlich aus Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen zusammen. Die Bewertung erfolgte wie im Vorjahr unverändert zum Festwert.

Zum Bilanzstichtag lagen wie im Vorjahr keine aktivierungspflichtigen Leistungen aus nicht abgeschlossenen Aufträgen vor.

Die im Vorjahr ausgewiesenen einzelwertberichtigten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  wurden im Berichtsjahr ausgebucht. Die damit im Zusammenhang stehenden Rückstellungen für Umsatzsteuer wurden aufgelöst.
Die Steuerrückstellungen betreffen noch nicht fällige Verpflichtungen aus der Umsatzsteuer.

Die sonstigen Rückstellungen umfassen Garantien und Jahresabschlusskosten einschließlich Kosten der Offenlegung und Aufbewahrung in voraussichtlicher Höhe. 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Schmersal Uhlmann GbR in Höhe von € 112.818 (Vorjahr € 112.818). Der Gesellschafter und Geschäftsführer unserer Gesellschaft, Herr Jürgen Uhlmann, ist an der GbR beteiligt.

Die sonstigen Verbindlichkeiten umfassen Verbindlichkeiten aus der Umsatzsteuer und Verbindlichkeiten aus Löhnen und Gehältern gegenüber dem Geschäftsführer und Gesellschafter (€ 14.211) sowie Verbindlichkeiten gegenüber Schmersal Uhlmann GbR (€ 3.585). Das im Vorjahr passivierte Privatdarlehen wurde ausgebucht, da mit einer Zahlungspflicht nicht mehr zu rechnen ist.

Für die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beziehungsweise gegenüber Schmersal Uhlmann GbR liegen Rangrücktrittserklärungen mit bedingten Forderungsverzichten aus Vorjahren vor, die weiterhin gültig sind. Hierdurch wurde eine Überschuldung im Sinne der Insolvenzordnung vermieden.


Verwendung des Jahresergebnisses

Der ausgewiesene Jahresüberschuss soll mit den Verlusten aus Vorjahren verrechnet werden. Der verbleibende Verlustvortrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.


Geschäftsführung

Herr Jürgen Uhlmann ist  alleiniger Geschäftsführer.  


Mitarbeiter


Neben dem Geschäftsführer wurde ein weiterer Mitarbeiter beschäftigt.
  

Anlagespiegel


Konto  
Bezeichnung  
Entwicklung  
Stand zum  
Zugang  
Abschreibung  
Stand zum  
 
 
der  
01.01.2011  
Abgang‑  
Zuschreibung‑  
31.12.2011  
 
 
 
EUR  
EUR  
EUR  
EUR  
0135  
EDV‑Software  
Ansch‑/Herst‑K  
1.818,98  
1.818,98‑  
 
0,00  
 
 
Abschreibung  
1.818,98  
 
 
0,00  
 
 
 
 
1.818,98‑  
 
 
 
 
Buchwerte  
0,00  
 
 
0,00  
0520  
PKW  
Ansch‑/Herst‑K  
14.060,53  
 
 
14.060,53  
 
 
Abschreibung  
14.060,53  
 
 
14.060,53  
 
 
Buchwerte  
0,00  
 
 
0,00  
0540  
LKW  
Ansch‑/Herst‑K  
5.863,68  
 
 
5.863,68  
 
 
Abschreibung  
5.863,68  
 
 
5.863,68  
 
 
Buchwerte  
0,00  
 
 
0,00  
0560  
Sonstige Transport‑ mittel
 
Ansch‑/Herst‑K Abschreibung
 
9.175,13 9.175,13
 
5.436,97 755,97
 
 
14.612,10 9.931,10
 
 
 
Buchwerte  
0,00  
5.436,97  
755,97  
4.681,00  
0650  
Betriebs‑ und Gesch äftsausstattung
 
Ansch‑/Herst‑K Abschreibung
 
10.645,42 10.645,42
 
4.026,28‑  
 
6.619,14 6.619,14
 
 
 
 
 
4.026,28‑  
 
 
 
 
Buchwerte  
0,00  
 
 
0,00  
0660  
Gerüst‑ und Schalung smaterial
 
Ansch‑/Herst‑K Abschreibung
 
483,73 483,73
 
 
 
483,73 483,73
 
 
 
Buchwerte  
0,00  
 
 
0,00  
0670  
GWG ‑149 €  
Ansch‑/Herst‑K  
368,12  
 
 
368,12  
 
 
Abschreibung  
368,12  
 
 
368,12  
 
 
Buchwerte  
0,00  
 
 
0,00  
0675  
Wirtschaftsgüter Sammelposten
 
Ansch‑/Herst‑K Abschreibung
 
743,77 298,53
 
148,76  
 
743,77 447,29
 
 
 
Buchwerte  
445,24  
 
148,76  
296,48  
0690  
Sonstige Betriebs‑u. Gesch.ausstattung
 
Ansch‑/Herst‑K Abschreibung
 
639,87 639,87
 
639,87‑  
 
0,00 0,00
 
 
 
 
 
639,87‑  
 
 
 
 
Buchwerte  
0,00  
 
 
0,00  
Summe  
 
Ansch‑/Herst‑K  
43.799,23  
5.436,97  
 
42.751,07  
 
 
 
 
6.485,13‑  
 
 
 
 
Abschreibung  
43.353,99  
904,73  
 
37.773,59  
 
 
 
 
6.485,13‑  
 
 
 
 
Buchwerte  
445,24  
5.436,97  
904,73  
4.977,48  




  

 

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.12.2012 festgestellt.

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