FRISCHE BACK Heimpold GmbHLiquidiert

Taubestraße 1, 04347 Leipzig, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRB 8084
Eingetragen
3.11.1993
Branche
Einzelhandel mit Back- und SüßwarenGroßhandel mit Zucker, Süßwaren und BackwarenHerstellung von Backwaren, ohne Dauerbackwaren
Gegenstand
der Einzelhandel mit Back- und Konditoreiwaren, anderer Lebensmittel und Genußmittel einschließlich das Betreiben von Ladengeschäften.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Brigitta Heimpold
Machern/ OT Gerichshain
25.565 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

FRISCHE BACK Heimpold GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen   4.940,00   9.734,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
II. Sachanlagen 4.940,00   9.734,00  
III. Finanzanlagen        
B. Umlaufvermögen   22.848,55   21.265,45
I. Vorräte 4.005,31   4.747,02  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.441,16   11.595,15  
III. Wertpapiere        
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.402,08   4.923,28  
C. Rechnungsabgrenzungsposten   750,80   977,63
Summe Aktiva   28.539,35   31.977,08

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital   12.537,30   12.574,52
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59   25.564,59  
II. Kapitalrücklage        
III. Gewinnrücklagen        
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -12.990,07   -9.678,50  
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -37,22   -3.311,57  
B. Rückstellungen   2.337,82   2.737,21
C. Verbindlichkeiten   13.664,23   16.665,35
D. Rechnungsabgrenzungsposten   28.539,35   31.977,08
Summe Passiva        

Anhang

1. Rechnungslegung

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, und Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB sowie nach ergänzenden Vorschriften des GmbH.Gesetzes aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB erstellt.

Per 01.01.2010 wurde auf die geänderte Vorschrift des BilMoG umgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt. Gemäß Art. 67 Ans. 8 EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen nicht zu beachten. Die Vorjahresbeträge wurden dementsprechend nicht angepasst.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet wurden. Das Saldierungsgebot des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB wurde beachtet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu steuerlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Für geringwertige bewegliche Anlagengegenstände mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 € bis 1.000,00 € wurde für 2008 und 2009 ein Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG gebildet und fortgeführt und über eine Gesamtdauer von fünf Jahren aufgelöst. Geringwertige Gegenstände des Anlagevermögens wurden im Bilanzjahr voll abgeschrieben.

Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen wurden, nach Angabe der Firma, unter Beachtung der Niedrigswerte angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der Kassenbestand und die Bestände bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten umfassen Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Eigenkapitalposten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen, soweit vorhanden, enthalten die zu erwartenden Steuernachzahlungen des Veranlagungsjahres.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbind-lichkeit davon mit einer Rest-laufzeit bis 1 Jahr
davon mit einer Restlauf-zeit 1-5 Jahre
davon mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre
Gesamt-betrag
Verbindlich-keiten gegenüber Kreditinstituten   3.911,94   3.911,94
Verbindlich-keiten aus Lieferungen und Leistungen 2.752,89     2.752,89
Sonstige Verbindlich-keiten 6.999,40     6.999,40
Summe 9.752,29 3.911,94   13.664,23

4. Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Brigitta Heimpold

"Unterzeichnung des Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) durch den Kaufmann gemäß § 245 HGB":

 

Leipzig, den 19. Dezember 2013

gez. Geschäftsführer

Brigitta Heimpold

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19.12.2013

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