Sakthi Service GmbHLiquidiert

Merianstraße 27, 66424 Homburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 92013
Vorher
Intermet Service GmbH
Eingetragen
15.1.2004
Branche
Herstellung von Maschinen für die Metallerzeugung, von Walzwerkseinrichtungen und GießmaschinenHerstellung von handgeführten Werkzeugen mit MotorantriebHerstellung von Werkzeugmaschinen zur Bearbeitung von Steinen, Beton und sonstigen mineralischen Stoffen
Gegenstand
das Halten und Verwalten von Anteilen sowie die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von Maschinen und Maschinenteilen im Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus sowie von Gießereierzeugnissen als auch die Erbringung von Dienstleistungen gegenüber anderen Gesellschaften, insbesondere Gießereien und Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar dienen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Prokura
Prokura
Jorge Fesch
seit 4.6.2008
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Sakthi Service GmbH

Neunkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 23.249.792,00 23.249.792,00
I. Finanzanlagen 23.249.792,00 23.249.792,00
B. Umlaufvermögen 14.414,09 14.841,83
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.476,30 7.903,49
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.937,79 6.938,34
Bilanzsumme, Summe Aktiva 23.264.206,09 23.264.633,83

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 23.213.466,97 23.069.958,30
I. gezeichnetes Kapital 27.000,00 27.000,00
II. Kapitalrücklage 23.189.000,00 23.189.000,00
III. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 -146.041,70
IV. Bilanzverlust 2.533,03 0,00
B. Rückstellungen 3.500,00 5.000,00
C. Verbindlichkeiten 47.239,12 189.675,53
Bilanzsumme, Summe Passiva 23.264.206,09 23.264.633,83

Anhang

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) haben sich Veränderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben. Auf die Anpassung der Vorjahreszahlen wurde gem. Art. 67 Abs. 8 EGHGB verzichtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften / Gesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Anteile an verbundenen Unternehmen, die Beteiligungen und die Wertpapiere des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten einschließlich aktivierungspflichtigerAnschaffungsnebenkosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Finanzanlagen

Es bestehen Finanzinstrumente des Finanzanlagevermögens die über ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet sind, da eine außerplanmäßige Abschreibung unterblieben ist.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.476 0 7.903 0

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 27.000,-- ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Im Posten Bilanzverlust ist ein Verlustvortrag von € 146.041,70 enthalten.

Verbindlichkeiten

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 49.239 0 49.239
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 189.675 2.307 187.368

Unter den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen von € 47.239,12 enthalten.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer / Vorstand

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Fesch, Jorge Filipe Vilar A.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Homburg, den

...........................................

Geschäftsführer

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