Digital Hangover GmbHLiquidiert

10245 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 158186
Eingetragen
2.5.2014
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen InformationsdienstleistungenErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Der Aufbau und Betrieb von Webseiten im Internet zur Bewerbung eigener und fremder Produkte und Dienstleistungen sowie die allgemeine Beratung und Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Aufbau und Betrieb von Webseiten im Internet.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Digital Hangover GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Digital Hangover GmbH, Berlin

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen      
Rechten und Werten   36.514,79 36.514,79
II. Sachanlagen      
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   1,00 1,00
B. Umlaufvermögen      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 7.820,00   34.202,47
2. sonstige Vermögensgegenstände 6.542,31   8.922,49
    14.362,31 43.124,96
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   53.032,98 34.876,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten   60,00 1.785,29
    103.971,08 116.302,60

PASSIVA

     
    Geschäftsjahr Vorjahr
  EUR EUR EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   25.050,00 25.050,00
II. Kapitalrücklage   115.046,29 115.046,29
III. Verlustvortrag (i. Vj. Gewinnvortrag)   -47.303,21 6.631,15
IV. Jahresfehlbetrag   -3.515,06 -53.934,36
B. Rückstellungen      
1. sonstige Rückstellungen   9.699,00 5.425,00
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00   131,13
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 131,13)      
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.506,48   17.941,25
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.506,48 (EUR 17.941,25)      
3. sonstige Verbindlichkeiten 487,58   12,14
    4.994,06 18.084,52
- davon aus Steuern EUR 389,46 (EUR 0,00)      
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 487,58 (EUR 12,14)      
    103.971,08 116.302,60

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

1. Allgemeine Angaben

Firma Digital Hangover GmbH
Sitz Berlin
Handelsregister Amtsgericht Berlin-Charlottenburg - HRB 158186 B

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne von § 267a Abs. 1 HGB. Die Erleichterungen für Kleinstkapitalgesellschaften sind bei der Aufstellung des Jahresabschlusses nicht in Anspruch genommen worden.

Die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 Abs. 1 HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurden bei der Aufstellung des Anhangs teilweise in Anspruch genommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bewertet. Die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten abzüglich der planmäßigen Abschreibungen bewertet. Planmäßige Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von durchschnittlich drei Jahren.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 410,00 werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben und im Anlagenspiegel als Abgang gezeigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bzw. unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Flüssige Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, und berücksichtigen alle bis zur Jahresabschlusserstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, soweit ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Soweit die Rückstellungen eine Restlaufzeit von über einem Jahr aufweisen, werden sie entsprechend § 253 Abs. 2 HGB abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Die Gesellschaft nimmt bezüglich der Abgrenzung von latenten Steuern § 274a Nr. 4 HGB in Anspruch.

Forderungen in Fremdwährung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Alle übrigen Fremdwährungsforderungen werden mit ihrem Umrechnungskurs bei Erstverbuchung oder dem niedrigeren Devisenkassakurs am Bilanzstichtag bewertet.

Verbindlichkeiten in Fremdwährung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Alle übrigen Fremdwährungsverbindlichkeiten werden mit ihrem Umrechnungskurs bei Erstverbuchung oder dem höheren Devisenkassakurs am Bilanzstichtag bewertet.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel in der Anlage zum Anhang zu entnehmen.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Forderungen gegen das Finanzamt.

Die Restlaufzeiten der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände liegen wie im Vorjahr unter einem Jahr.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der Posten umfasst ausschließlich Aufwendungen für Domainverlängerungen.

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.050,00.

Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2017 einen Jahresfehlbetrag von EUR 3.515,06 aus. Zusammen mit dem gezeichneten Kapital, der Kapitalrücklage und dem Verlustvortrag beträgt das Eigenkapital zum 31. Dezember 2017 insgesamt EUR 89.278,02.

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Stand 01.01.2017 Inanspruchnahme Auflösung Zuführung Stand 31.12.2017
EUR EUR EUR EUR EUR
Jahresabschluss und Steuererklärungen 5.000,00 2.100,00 0,00 5.000,00 7.900,00
Ausstehende Rechnungen 425,00 0,00 0,00 1.374,00 1.799,00
Insgesamt 5.425,00 2.100,00 0,00 6.374,00 9.699,00

Verbindlichkeiten

davon mit einer Restlaufzeit von einem
Gesamtbetrag 31.12.2017 bis zu einem Jahr bis zu fünf Jahren über fünf Jahre
  EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 0,00
(Vorjahr) (131,13) (131,13) (0,00) (0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.506,48 4.506,48 0,00 0,00
(Vorjahr) (17.941,25) (17.941,25) (0,00) (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten 487,58 487,58 0,00 0,00
(Vorjahr) (12,14) (12,14) (0,00) (0,00)
Insgesamt 4.994,06 4.994,06 0,00 0,00
(Vorjahr) 18.084,52 18.084,52 0,00 0,00

4. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Mitglieder der Geschäftsführung:

- Maik Metzen (Dipl.-Kaufmann), Berlin

- Markus Koczy (Dipl.-Kaufmann), Berlin (bis 26. April 2018)

Haftungsverhältnisse

Zum 31. Dezember 2017 bestanden keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB.

 

Berlin, den 31. Oktober 2018

Maik Metzen

Brutto-Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2017

Anschaffungs- und Herstellungskosten
1.1.2017 Zugänge 31.12.2017
EUR EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 40.339,47 0,00 40.339,47
II. Sachanlagen      
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.200,97 334,46 1.535,43
Gesamt 41.540,44 334,46 41.874,90
Abschreibungen
1.1.2017 Zugänge Abgänge 31.12.2017
EUR EUR EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3.824,68 0,00 0,00 3.824,68
II. Sachanlagen        
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.199,97 334,46 0,00 1.534,43
Gesamt 5.024,65 334,46 0,00 5.359,11
Buchwert
31.12.2017 31.12.2016
EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 36.514,79 36.514,79
II. Sachanlagen    
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1,00 1,00
Gesamt 36.515,79 36.515,79

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