Spedition Paul Liebermann GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 113619
Eingetragen
12.4.2005
Branche
Güterbeförderung im StraßenverkehrVermittlungstätigkeiten für die GüterbeförderungSpeditionen
Gegenstand
der Betrieb einer Spedition sowie eines Fracht-und Lagergeschäftes u.a. nach Güterkraftverkehrsgesetz.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Spedition Paul Liebermann GmbH

Sömmerda

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 773.126,00 345.623,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 750,00 981,00
II. Sachanlagen 772.376,00 344.642,00
C. Umlaufvermögen 345.026,19 341.077,36
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 342.800,01 318.378,85
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.226,18 22.698,51
D. Rechnungsabgrenzungsposten 77.954,57 38.757,36
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.196.106,76 737.957,72

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 7.941,25 2.526,98
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 22.473,02 0,00
III. Jahresüberschuss 5.414,27 -22.473,02
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 47.700,00
C. Rückstellungen 21.838,72 43.297,25
D. Verbindlichkeiten 1.166.326,79 644.433,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.196.106,76 737.957,72

Anhang

Spedition Paul Liebermann GmbH

 

 
 
I. Allgemeine Angaben
 
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB aus.

 
Der Jahresabschluss wird nach den Bestimmungen des Handelgesetzbuches, des Gesetzes betreffend Gesellschaften mit beschränkter Haftung, des Gesellschaftsvertrages sowie der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt.

 
Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wird von der Unternehmensfortführung ausgegangen. Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit wurde beachtet.

 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Die Vorjahreszahlen betreffen das Rumpfgeschäftsjahr für den Zeitraum von 1. April 2005 bis 31. Dezember 2005 und sind daher nur bedingt vergleichbar.

 

 

 
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 

 
Immaterielle Vermögensgegenstände
 
Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

 

 
Sachanlagen
 
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

 
Es wird die lineare und degressive Abschreibungsmethode angewandt.

 
Geringwertige Wirtschaftsgüter werden nach § 6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Die Anschaffungskosten für geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs als Abgang behandelt.

 

 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 
Die Forderungen werden grundsätzlich mit dem Nominalbetrag angesetzt.
Uneinbringliche Forderungen wurden ausgebucht.

 


Flüssige Mittel
 
Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

 

 
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
 
Der in den Darlehensverbindlichkeiten enthaltene Zinsanteil wird abgegrenzt. Der auf das jeweilige Wirtschaftsjahr entfallende Zinsbetrag wird erfolgswirksam aufgelöst.

 

 
Rückstellungen
 
Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anzusetzen ist.

 

 
Verbindlichkeiten
 
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

 

 

 

 
III. Erläuterungen zur Bilanz
 

 
Anlagevermögen

 
Die Aufgliederung und Entwicklung der in der Bilanz enthaltenen Positionen des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlageverzeichnis.

 

 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 
Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten einen Erstattungsanspruch für Körperschaftssteuer von T€ 6,6.
 
 
Aktive Rechnungsabgrenzung
 
In der aktiven Rechnungsabgrenzung werden im Wesentlichen abgegrenzte Kfz-Steuern sowie abgegrenzte Zinsen aus Darlehen ausgewiesen.

 
 
 
Sonderposten mit Rücklagenanteil
 
Die im Vorjahr gebildete Rücklage nach § 7g Abs. 3 EStG in Höhe von T€ 47,7 wurde aufgrund der im Wirtschaftsjahr vorgenommenen Anschaffungen von Wirtschaftsgütern aufgelöst.
 
 
 
Rückstellungen
 
Die sonstigen beinhalten Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub von T€ 8 (Vj. T€ 12) sowie Rückstellungen für Schwerbehindertenausgleich und Berufsgenossenschaft von T€ 2 (Vj. T€ 7). Außerdem bestehen Rückstellungen für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen von T€ 6.

 

 
 
Verbindlichkeiten
 

 
Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von:

 
Verbindlichkeiten Kreditinstitute: bis 1 Jahr 250,0 T€
über 1 bis 5 Jahre 645,0 T€
Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen: bis 1 Jahr 166,0 T€
Sonstige Verbindlichkeiten: bis 1 Jahr 105,0 T€


IV. Sonstige Angaben
 

 
Haftungsverhältnisse
 
Aus bestehenden Pachtverträgen für Fuhrpark und Betriebsgrundstücke entstehen der Gesellschaft jährliche Kosten von derzeit T€ 384.

 

 
Geschäftsführer sind:

 
Herr Paul Liebermann
Herr René Nerlich

 

 

 
Leubingen, den 30. März 2007

 

 

 

 
__________________ _____________________

 
(Paul Liebermann) (René Nerlich)
Geschäftsführer Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 690,21 EUR.

1.4.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.495,65 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

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