Stammdaten

Register
Amtsgericht Königstein HRB 8035
Eingetragen
18.5.1998
Branche
Reparatur und Instandhaltung von MaschinenReparatur und Instandhaltung von MetallerzeugnissenReparatur und Instandhaltung von sonstigen Ausrüstungen
Gegenstand
Schlosserarbeiten, Instandhaltung, Montagebau, Sicherheitstechnik, Reparaturen, Wartung.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Karlheinz Sabel
seit 14.1.2025
Geschäftsführer
Jochen Fischer
seit 22.9.2011
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
51.00%
Hubert Reier
49.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Jochen Fischer
65936 Frankfurt am Main
25500
51.00%
Hubert Reier
65936 Frankfurt am Main
24500
49.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hubert Reier GmbH

Bad Soden am Taunus

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 47.539,51 66.989,51
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.078,51 3.485,51
II. Sachanlagen 45.461,00 63.504,00
B. Umlaufvermögen 732.107,04 662.429,24
I. Vorräte 33.185,00 36.418,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 601.949,29 577.119,16
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 25.306,56  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 96.972,75 48.892,08
Aktiva 779.646,55 729.418,75

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 416.660,96 437.152,77
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 411.588,18 399.290,50
III. Jahresfehlbetrag 20.491,81 -12.297,68
B. Rückstellungen 11.269,00 19.463,34
C. Verbindlichkeiten 351.716,59 272.802,64
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 346.716,59 272.802,64
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5.000,00  
davon gegenüber Gesellschaftern 239.000,00 110.000,00
Passiva 779.646,55 729.418,75

Anhang

I. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Bilanzierungs-, Bewertungs- und Umrechnungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Bilanz wurde das gesetzliche Gliederungsschema des § 266 HGB verwendet.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Die Gesellschaft nimmt die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften nach § 288 HGB in Anspruch.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibung vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibung vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens im Wert von € 250,00 bis € 800,00 wurden im Jahr des Zugangs auf 5 Jahre verteilt abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, werden mit dem Nennwert bewertet.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist; sie berücksichtigten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

Ein Abgrenzungsposten für passive latente Steuern wurde nicht gebildet.

III. Angaben zur Position der Bilanz
Bilanz
Forderungen
Sämtliche Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig. Sie wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Forderungen gegen Gesellschafter bestehen zum 31.12.2021 (wie Vorjahr) nicht.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt € 25.564,59 (Vorjahr: € 25.564,59) und ist voll eingezahlt.

Die sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen für die Aufbewahrung, Tantieme und Jahresabschluss gebildet.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen € 341.645,48 (Vorjahr € 272.802,64).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.
Es bestehen Verbindlichkeit gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 239.000,00 (Vorjahr Euro 110.000,00).

Aufgrund der Abweichung zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz wurden passive latente Steuern in Höhe von € 0,00 (Vorjahr € 1.024,34) ermittelt.

IV. Sonstige Angaben

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Jochen Fischer (Schlossermeister) geführt. Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt (§ 285 Satz 1 Nr. 10 HGB).

sonstige Berichtsbestandteile

 

65812 Bad Soden, den 14. April 2024


Der Geschäftsführer

Gez. Jochen Fischer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.06.2024 festgestellt.

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