Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 18934
Eingetragen
14.6.2001
Branche
Vorsorge- und RehabilitationsklinikenHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenErbringung von physiotherapeutischen Dienstleistungen (ohne Ergotherapie)
Gegenstand
Betreiben von medizinischen und sozialen Gesundheitseinrichtungen zum Zwecke der Prophylaxe, Therapie und Rehabilitation.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Michael Bulka
seit 3.2.2021
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
60.00%
40.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Nobitz OT Gleina
15.000 €
60.00%
Chemnitz
10.000 €
40.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Thera-Plus-Med GmbH

Geringswalde

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 145.242,50 122.972,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5,50 5,50
II. Sachanlagen 145.237,00 122.967,00
B. Umlaufvermögen 204.742,35 176.810,74
I. Vorräte 2.475,00 1.675,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 21.265,60 21.053,19
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 181.001,75 154.082,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.007,00 723,00
Aktiva 352.991,85 300.506,24

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 268.088,78 231.319,26
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 206.319,26 65.801,43
III. Jahresüberschuss 36.769,52 140.517,83
B. Rückstellungen 32.560,60 34.899,00
C. Verbindlichkeiten 50.606,47 32.551,93
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 18.157,67 22.445,43
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 32.448,80 10.106,50
davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 5.000,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,05
E. Passive latente Steuern 1.736,00 1.736,00
Summe Passiva 352.991,85 300.506,24

Anhang


Der Jahresabschluss der Thera Plus Med GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Umsatzkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung 

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Bildung steuerlicher Abschreibungen, getrennt nach Anlage- und Umlaufvermögen

Gesonderte Angabe eines Gewinn- oder Verlustvortrages bei teilweiser
Ergebnisverwendung

Gesonderte Angabe der Rückstellungen für latente Steuern

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

Angabe des gezeichneten Kapitals in DM bzw. Euro

Angabe der Rücklagen, die aufgrund von Wertaufholungen + steuerl. Rücklagen eingest.
wurden

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Gesonderte Ausgabe von Verbindlichkeiten

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Haftungsverhältnisse gegenüber verbundenen Unternehmen

Organe, Organkredite und Aufwendungen für Organe 

Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer:
Michael Bulka
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer



Unterschrift der Geschäftsleitung 

  Chemnitz, 30.08.2024
  Michael Bulka
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.03.2025 festgestellt.

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