Blue Marketing GmbHLiquidiert

52379 Langerwehe, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düren HRB 5000
Eingetragen
11.8.2006
Branche
UnternehmensberatungErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieArchitekturbüros für Hochbau
Gegenstand
Die Durchführung von Marktanalysen und die Unternehmensberatung.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Blue Marketing GmbH

Langerwehe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 59.752,00
I. Sachanlagen 9.002,00
II. Finanzanlagen 50.750,00
B. Umlaufvermögen 106.738,50
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 20.926,16
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 85.812,34
Bilanzsumme, Summe Aktiva 166.490,50

Passiva

 
  31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 132.858,33
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Bilanzgewinn 107.858,33
B. Rückstellungen 21.514,77
C. Verbindlichkeiten 12.117,40
Bilanzsumme, Summe Passiva 166.490,50

Anhang für den Zeitraum 01.10.2012 bis 31.12.2012

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt (§ 265 I, 266 ff. HGB).

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 I HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Im übrigen wurde bei der Bewertung des vorliegende Jahresabschlusses auf Grund des Beschlusses zur Liquidation der Gesellschaft vom 27.09.2012 nicht von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen § 252 I Nr. 2 HGB.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Liquidationseröffnungsbilanz des Liquidationszeitraumes stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Rumpfwirtschaftjahres überein. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Finanzanlagen

Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und Wertpapiere des Umlaufvermögens wurden grundsätzlich mit dem Nominalwert angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach § 253 I 1HGB mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Liquidationszeitraumes.

III. Angaben zur Bilanz

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von € 12.117,40 eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

davon aus Lieferungen und Leistungen: € 4.002,74
davon aus Steuern: € 6.865,00

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

V. Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens - unverändert - geführt durch den zum Liquidator bestellten bisherigen Geschäftsführer

Herr Prof. Dr. Werner Reinartz

Der Liquidator ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Die Liquidator schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Gewinnvortrag vor Liquidation in Höhe von € 175.770,39 und den Jahresüberschuss für den Zeitraum 01.10.2012 bis 31.12.2012 in Höhe von € 1.526,74 auf neue Rechnung vorzutragen. Im Zeitraum 01.10.2012 bis 31.12.2012 wurde für abgelaufenen Wirtschaftjahre bis 2011 eine Gewinnausschüttung in Höhe von € 69.438,80 getätigt.

Die Liquidation endet zum 31.10.2013 und das Vermögen der Gesellschaft wurden mit der Schlussausschüttung am 25.11.2013 verteilt.

VI. Angaben gem. § 42 III GmbHG

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen € 1.249,66.

 

Köln, 24. September 2014

Prof. Dr. Werner Reinartz, Liquidator

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 25.09.2014 festgestellt.

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