ARTEC-Autoteile Handelsgesellschaft mbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Siegen HRB 7875
Eingetragen
3.7.1991
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenHerstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen
Gegenstand
1) Die Entwicklung und Fertigung von und der Handel mit Aluminiumrädern für Kraftfahrzeuge aller Typen und Fabrikate nebst Reifen sowie die Entwicklung und Fertigung von und der Handel mit Spezialfahrwerksfedern für Pkw, Spezialstoßdämpfern und weiterem sportlichen Autozubehör. 2) Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen, auch die Geschäftsführung und persönliche Haftung in Kommanditgesellschaften zu übernehmen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten.

Historie

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Management

NameRolle
Wolfgang Späth
seit 27.7.2005
Geschäftsführer
Rüdiger Höffken
seit 27.7.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

ARTEC-Autoteile Handelsgesellschaft mbH

Attendorn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2006 bis zum 31.12.2006

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände EUR 2.295,00 EUR 23.282,50
II. Sachanlagen        
III. Finanzanlagen        
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte        
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände EUR 604.425,61 EUR 1.030.500,29
III. Wertpapiere        
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks EUR 105.399,07 EUR 9.290,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten EUR 123,92 EUR 3.905,37
Summe Aktiva EUR 712.243,60 EUR 1.066.979,08

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital EUR 255.645,94 EUR 255.645,94
II. Kapitalrücklage        
III. Gewinnrücklagen        
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag        
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag EUR 175.366,16 EUR 187.997,47
B. Rückstellungen EUR 190.662,57 EUR 174.869,84
C. Verbindlichkeiten EUR 90.568,98 EUR 448.465,83
D. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Passiva EUR 712.243,60 EUR 1.066.979,08

Anhang

I. Vorbemerkung

Der Anhang zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2006 wurde unter Beachtung der §§ 284 ff. HGB aufgestellt. Die gemäß § 288 Satz 1 HGB vorgesehenen größenabhängigen Erleichterungen im Hinblick auf die Angaben nach § 285 Nr. 2 bis 8a, Nr. 9a und b und Nr. 12 HGB werden in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft in eine kleine Kapitalgesellschaft in Sinne § 267 Abs. 1 HGB.

Die Bilanz zum 31.12.2007 wurde unter Berücksichtigung der vollständigen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt (§ 268 Abs. 1 HGB)

Die Gewinn und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

II. Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

1. Die Sachanlagen der Gesellschaft wurden mit den Anschaffungskosten, gemindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Der Ansatz eines niedrigeren Wertes zum Abschlussstichtag war nicht erforderlich; dauernde Wertminderungen waren nicht zu erkennen.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer unter Anwendung der linearen Abschreibungsmethode.

Die Entwicklung der vorhandenen und in der Bilanz mit ihren Buchwerten ausgewiesenen Sachanlagen wird im Anlagespiegel für das Geschäftsjahr 2006 dargestellt (Anlage III)

2. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände sowie liquide Mittel sind sämtlich zum Nennwert aktiviert.

Das Körperschaftsteuerguthaben hat eine Restlaufzeit von größer 1 Jahr

3. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden unter Beachtung des § 250 HGB gebildet.

4. Das gezeichnete Kapital beträgt 255.645,94 EUR (500.000,00 DM).

5. Die Rückstellungen wurden mit dem Wert der voraussichtlichen Inanspruchnahme passiviert.

6. Die Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen bewertet.

7. Sonstige in der Bilanz nicht dargestellte finanzielle Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten bestehen nicht.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Die Entwicklung der Sachanlagen im Jahre 2006 ist aus dem beigefügten Anlagespiegel

(Anlage III) ersichtlich.

Auf die teilweise Zugehörigkeit der in der Bilanzposition "andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung" dargestellten geringwertigen Wirtschaftsgüter unter 410,00 EUR zu der Bilanzposition "technische Anlagen und Maschinen" wird hierdurch hingewiesen.

2. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben, mit Ausnahme des Aktivwerts der Rückdeckungsversicherung eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

3. Die Verbindlichkeiten und sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1.

Die Umsatzerlöse wurden getrennt aufgezeichnet nach im Inland und Ausland erzielten Erlösen.

2.

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen ausschließlich Erträge, die der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Gesellschaft zuzurechnen sind.

3.

Steuern vom Einkommen und Ertrag werden für das laufende Geschäftsjahr nicht festgesetzt.

4.

Die Gesellschaft weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -12.631,31 EUR aus.

5.

Verpflichtungen aus bestehenden Miet- und Leasingverträgen haben für die Beurteilung der Finanzlage eine nur untergeordnete Bedeutung (§ 251 Nr. 3 HGB). Auf eine detaillierte Auflistung wird daher verzichtet.

V. Andere Erläuterungen und Anlagen

Die Geschäftsführung oblag:

Herrn Rüdiger Höffken und Herrn Wolfgang Späth

Gewinn- und Verlustrechnung

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
1. Umsatzerlöse EUR 6.915.047.,53 EUR 13.504.843,10
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen        
3. andere aktivierte Eigenleistungen        
4. sonstige betriebliche Erträge EUR 72.623.84 EUR 248.342,43
5. Materialaufwand:        
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren EUR -6.345.402,94 EUR -12.374.451,.83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen        
6. Personalaufwand:        
a) Löhne und Gehälter EUR -341.893,89 EUR -665.730,87
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung EUR -71.828,53 EUR -144.361,75
7. Abschreibungen:        
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs EUR -10.073,00 EUR -17.115,69
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten        
8. sonstige betriebliche Aufwendungen EUR -250.801,34 EUR -512.869,81
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen        
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen        
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen EUR 2.213,80 EUR 4.086,63
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens        
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen EUR -6.070.76 EUR -59.862,36
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EUR -36.185,29 EUR -17.120,15
15. außerordentliche Erträge        
16. außerordentliche Aufwendungen        
17. außerordentliches Ergebnis        
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag EUR 29.332,34 EUR 0,00
19. sonstige Steuern EUR -5.778,36 EUR -2.358,89
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag EUR -12.631,31 EUR -19.479,04

 

Herr Rüdiger Höffken

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