Stammdaten

Register
Amtsgericht Hannover HRB 60083
Eingetragen
14.2.2002
Branche
Architekturbüros für HochbauSpezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauBauträger für andere Gebäude und Bauwerke
Gegenstand
die Erstellung von Hochbauten aller Art, Anund Umbauten, Bodenbelagsarbeiten und Betonarbeiten. Beteiligung an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
60.00%
Annette Siebecke
40.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hannover
15.000 €
60.00%
Annette Siebecke
Hannover
10.000 €
40.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Herbau GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 31.470,50 41.145,50
I. Sachanlagen 31.470,50 41.145,50
B. Umlaufvermögen 65.286,79 33.602,52
I. Vorräte 314,67 1.572,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 43.665,86 26.235,72
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 21.306,26 5.794,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten 967,59 579,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 657,44
Bilanzsumme, Summe Aktiva 97.724,88 75.984,46

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 55.522,91 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -3.500,00 -3.500,00
2. eingefordertes Kapital 21.500,00 21.500,00
II. Bilanzgewinn 34.022,91 -22.157,44
davon Verlustvortrag 22.157,44 -15.408,41
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 657,44
B. Rückstellungen 14.276,27 1.850,00
C. Verbindlichkeiten 27.925,70 74.134,46
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 23.532,97 58.050,32
Bilanzsumme, Summe Passiva 97.724,88 75.984,46

Anhang


A. ALLGEMEINE ANGABEN

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 ist nach den geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zugrunde gelegt. Für Vergleichszwecke wurde der Eigenkapitalausweis des Vorjahres hinsichtlich der passivischen Absetzung der ausstehenden Einlagen entsprechend angepasst. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

B. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE
  
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear pro rata temporis vorgenommen. Für Investitionen in abnutzbare, bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens in den Kalenderjahren 2008 und 2009 mit einem Wert zwischen 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet, der über einen Zeitraum von fünf Jahren mit jeweils 20% pro Jahr aufgelöst wird. Im Geschäftsjahr 2010 wurden geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu 410,00 Euro in voller Höhe abgeschrieben.

Forderungen und Verbindlichkeiten wurden mit dem Nennwert bzw. dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle bekannten Risiken berücksichtigt. Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

C. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN POSTEN DER BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
 
1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

 Der Gesamtbetrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ist innerhalb eines Jahres fällig.

2. Verbindlichkeiten

 Von den Verbindlichkeiten sind Euro 23.532,97 (im Vorjahr: Euro 58.050,32)  innerhalb eines Jahres fällig.

D. SONSTIGE PFLICHTANGABEN

Mitglied der Geschäftsführung war im Geschäftsjahr 2010: Hans Herber, Geschäftsführer, Hannover

Ergebnisverwendungsvorschlag

Das Geschäftsjahr 2010 schließt mit einem Jahresüberschuss von Euro 56.180,35 ab. Unter Verrechnung mit dem Verlustvortrag aus 2009 von Euro 22.157,44 ergibt sich ein Bilanzgewinn von Euro 34.022,91. Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, den Bilanzgewinn von Euro 34.022,91 auf neue Rechnung vorzutragen.
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.706,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.05.2011 festgestellt.

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