"DH" BAU GmbHLiquidiert

86391 Stadtbergen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Augsburg HRB 21736
Vorher
"DH" Bau GmbH
Eingetragen
1.3.2004
Branche
Architekturbüros für HochbauSonstige spezialisierte Bautätigkeiten im Hochbau a. n. g.Bauträger für Wohngebäude
Gegenstand
Durchführung von Hochbauarbeiten aller Art, insbesondere Rohbau, Trockenbau, Spritzputzspachtelarbeiten, Putzarbeiten, Stahlverlegearbeiten, außerdem die Vermittlung dieser Arbeiten und Weitergabe an Subunternehmer; Beteiligung an Unternehmen des Bau- und Baunebengewerbes sowie Errichtung eines Franchisesystems in den Bereichen Hochbauarbeiten, Baucontrolling und Beratung. Außerdem alle Tätigkeiten, die dem Gesellschaftszweck in den genannten Bereichen zu dienen geeignet sind, insbesondere auch der Import und Export von Materialien des Bau- und des Baunebengewerbes.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

12.750 €
51.00%
Haso Nурkovic
12.250 €
49.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

"DH" BAU GmbH

Königsbrunn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.299,00 1.530,00
I. Sachanlagen 1.299,00 1.530,00
B. Umlaufvermögen 24.549,71 23.304,49
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 23.081,29 17.460,11
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.468,42 5.844,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten 760,54 722,62
Bilanzsumme, Summe Aktiva 26.609,25 25.557,11

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 9.506,93 14.368,72
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 10.631,28 2.832,09
III. Jahresfehlbetrag 4.861,79 7.799,19
B. Rückstellungen 3.962,56 2.903,59
C. Verbindlichkeiten 13.139,76 8.284,80
Bilanzsumme, Summe Passiva 26.609,25 25.557,11

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 ist nach den Rechnungslegungs-vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gliederungsstetigkeit wurde beibehalten. Die Bilanzansätze des Vorjahres sind unverändert übernommen worden.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach § 266 Abs. 1 S 3 HGB.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Währungsumrechnung

Die bisher üblichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, abzüglich planmäßiger Abschreibungen bilanziert.

Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen. Die zugrunde gelegte Nutzungsdauer beträgt bis zu sechs Jahre.

Bei beweglichen Anlagegütern wird auf Zugänge die Abschreibung "pro rata temporis" ermittelt.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu € 150,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Bei Anschaffungskosten von über € 150,00 bis € 1.000,00 werden diese einem Sammelposten zugeführt und auf 5 Jahre abgeschrieben.

Bei der Bewertung des Anlagevermögens wurden keine Fremdkapitalzinsen berücksichtigt

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen werden unter Beachtung kaufmännischer Vorsicht in Höhe ihrer wahrscheinlichen Inanspruchnahme gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Rechnungen von außerhalb dem Gebiet der Währungsunion sind nicht zugegangen, so dass eine Umrechnung von einer fremden Währung in Euro nicht erforderlich war.

C. Bilanzerläuterungen

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im abgelaufenen Wirtschaftsjahr ist aus einem vorliegenden Anlagespiegel ersichtlich.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von EUR 19.862,09 (Vorj. EUR 14.240,91) eine Laufzeit bis zu 1 Jahr.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
zu erwartende Rechnungen 1.350,00 1.350,00
Gewährleistungen 1.229,34 696,56
übrige Rückstellungen 776,50 857,03
  3.355,84 2.903,59

Durch obige Rückstellungen wurde für zu erwartende Risiken Vorsorge getroffen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig in Höhe von € 13.139,76 (Vorj. € 8.284,80).

Von den Erleichterungsvorschriften der § 274a, § 288 und § 326 HGB wurde Gebrauch gemacht.

D. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung wurde im Berichtsjahr wahrgenommen von:

Herrn Haso Nurkovic

Die Nennung der Geschäftsführerbezüge unterbleibt gemäß § 286 Abs. 4 HGB.

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr wurden durchschnittlich 4 Personen beschäftigt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen bestehen nicht.

1. Gewinnausschüttungsbeschluss:

Angaben über die Gewinnausschüttung unterbleiben unter Berufung auf § 325 Abs. 1 S. 4 HGB.

 

Königsbrunn, den 05. September 2012

gezeichnet Haso Nurkovic, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.09.2012 festgestellt.

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