Quint-E-Systembau GmbHLiquidiert

22301 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 145667
Vorher
Quint-E-Haus GmbH
Eingetragen
25.1.2012
Branche
Herstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenZimmerei und IngenieurholzbauBauträger für Wohngebäude
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Baugeschäfts und/oder einer Zimmerei sowie der Vertrieb von Fertighäusern und Bausätzen und Baunebenleistungen, insbesondere Fertigkeller, Heizungsanlagen, Planungsleistungen und Nagelplattenfertigbinder.

Historie

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Management

NameRolle
Jens Bülow
seit 21.3.2017
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Jens Builow
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Jens Builow
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Quint-E-Systembau GmbH

Quern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2013 bis zum 30.06.2014

Bilanz

Aktiva

30.6.2014
EUR
30.6.2013
EUR
A. Anlagevermögen 8.018,00 488,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.694,00 0,00
II. Sachanlagen 1.324,00 488,00
B. Umlaufvermögen 875.710,21 462.208,59
I. Vorräte 703.250,15 402.326,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 142.614,40 21.669,78
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 29.845,66 38.212,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten 423,50 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 17.905,20 13.851,48
Bilanzsumme, Summe Aktiva 902.056,91 476.548,07

Passiva

30.6.2014
EUR
30.6.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Bilanzverlust 30.405,20 26.351,48
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 17.905,20 13.851,48
B. Rückstellungen 5.715,00 3.548,69
C. Verbindlichkeiten 896.341,91 472.999,38
Bilanzsumme, Summe Passiva 902.056,91 476.548,07

Anhang


1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Rechnungslegung erfolgte nach Art und Umfang nach den für kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Absatz 1 HGB) maßgeblichen Vorschriften. Teilweise wurden die Darstellungen freiwillig an die Vorschriften für mittelgroße Kapitalgesellschaften angepasst.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Die Bewertung wurde auf Anweisung der Geschäftsführung trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit  (§ 252 Absatz 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen.

1.1 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

1. Die Immateriellen Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs-  bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens wurden unter  Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen  Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Netto-Einzelanschaffungswert von bis zu € 410,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Für außerplanmäßige Abschreibungen bzw. Zuschreibungen bestand keine Veranlassung.

Die Darstellung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem beigefügten Anlagenspiegel.
2. Das Vorratsvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nach dem Grundsatz der Einzelbewertung bewertet.

3. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert, soweit erforderlich abzüglich Einzelwertberichtigungen sowie abzüglich einer Pauschalwertberichtigung für das allgemeine Kreditrisiko, bewertet. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr bestehen nicht.

4. Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag in €
Ausleihung 0,00
Forderungen 6.446,72
Verbindlichkeiten 0,00
 
 Eine Verzinsung erfolgte vertragsgemäß mit 5%.

5. Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

6. Für Ausgaben, die vor dem Bilanzstichtag geleistet wurden, wirtschaftlich aber eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag betreffen, wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

7. Die Bilanz ist unter Berücksichtigung der teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt worden (§ 268 Absatz 1 HGB). In dem Posten "Bilanzverlust" in Höhe von € 30.405,20 ist ein Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von € 26.351,48 enthalten.

8. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.


2. Sonstige Pflichtangaben gemäß § 285 HGB

  Verbindlichkeitenspiegel (§ 285 Nr. 1 HGB):

Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit
Stand zum 
30. Juni 2013
bis 1 Jahr zwischen
1 und 5 Jahren
mehr als
5 Jahre
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 679.441,77 679.441,77 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 180.838,50 180.838,50 0,00 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 36.061,64 36.061,64 0,00 0,00
896.341,91 896.341,91 0,00 0,00

Geschäftsführer war im abgelaufenen Geschäftsjahr Herr Udo Eints (§ 285 Nr. 10 HGB).



Quern, den .....11.09.2015..........................
_______gez.____________________________
 
(Udo Eints)

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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