Bau von Versorgungseinrichtungen für Elektrizität und Telekommunikation
LIMES DATA Software Services GmbHLiquidiert
65189 Wiesbaden, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Danuta Radzek seit 20.10.2017 | Liquidator |
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
LIMES DATA Software Services GmbHWiesbadenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009Bilanz
Anhang 2009der LIMES DATA Software Services GmbH Wiesbaden I. Allgemeine Angaben Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Die Bilanz wird nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Postenform aufgestellt. In der Gewinn- und Verlustrechnung wird wie in den Vorjahren die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt. Für die Erstellung des Jahresabschlusses sind die nachfolgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. Erworbene immaterielle Anlagewerte werden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Die Abschreibung auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgt zeitanteilig unter Anwendung der steuerlichen Erleichterungsvorschriften. Geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 150,00 € werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Aus Vereinfachungsgründen wird im Anlagenspiegel im Zugangsjahr gleichzeitig der Abgang unterstellt. Für die beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens deren Anschaffungskosten zwischen 150,00 € bis 1.000,- € betragen, wird ein Sammelposten gebildet. Dieser wird im Wirtschaftsjahr der Bildung und in den folgenden 4 Wirtschaftsjahren mit je 20% aufgelöst. Der Ansatz der Forderungen und Wertpapiere erfolgt unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Nennwert. Für das allgemeine Kreditrisiko wurde eine Pauschalwertberichtigung von 1% gebildet. Für zweifelhafte Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Die sonstigen Rückstellungen werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt 0,00 EUR. Die Bilanzierung erfolgt vor der Verwendung des Jahresergebnisses. II. Angaben zur Bilanz 1. Anlagevermögen Die Entwicklung der kumulierten Anschaffungs- und Herstellungskosten und der kumulierten Abschreibungen je Anlageposten im Jahr 2009 wurden in einem Anlagespiegel dargestellt. 2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig. 3. Verbindlichkeiten Sämtliche Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig. III. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung 1. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Weitere Angaben zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung waren nicht erforderlich. IV. Weitere Angaben 1. Organe der Gesellschaft Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens von der alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführerin Danuta Ratzek geführt. 2. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG Gegenüber den Gesellschaftern oder Angehörigen bestehen nachfolgende Rechte und/oder Pflichten: Sachverhalte: Ausleihungen, Forderungen oder Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten 1.906,37 € Die Verbindlichkeiten wurden unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. 3. Ergebnisverwendungsvorschlag Das Geschäftsjahr weist einen Jahresüberschuss von € 4.709,76 aus. Zusammen mit dem Gewinnvortrag von € 1.552,53 ergibt sich ein Saldo von € 6.262,29. Von diesem Betrag sollen € 1.350,00 ausgeschüttet werden. Der verbleibende Überschuss von € 4.912,29 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Wiesbaden, den 12. Juli 2010 Der Jahresabschluß wurde zum 26.07.2010 festgestellt. |
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