Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 116339
Vorher
MAINEVADA GmbH
Eingetragen
12.8.2019
Branche
Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und GewürzenVerarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-ErsatzHerstellung von elektrischen Haushaltsgeräten
Gegenstand
Produktion, Handel und Vertrieb von Kaffeeapparaten und Kaffeeprodukten sowie sonstige im Zusammenhang stehende Tätigkeiten sowie Dienstleistungen, insbesondere Reparaturservice für Kaffeeautomaten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Vytautas Alekna
seit 11.12.2019
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
UAB Coffee Mate GroupLTU
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

UAB Coffee Mate Group
Lithuania
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kaffee Kumpel GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Umlaufvermögen 2.838.386,03 2.066.394,03
I. Vorräte 184.613,25 202.191,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.470.405,14 1.605.588,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 183.367,64 258.614,04
B. Rechnungsabgrenzungsposten 3.410,00 3.411,00
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 936.457,81 843.504,54
Aktiva 3.778.253,84 2.913.309,57

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 868.504,54 388.413,70
III. Jahresfehlbetrag 92.953,27 480.090,84
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 936.457,81 843.504,54
B. Rückstellungen 79.326,70 61.326,15
C. Verbindlichkeiten 3.698.927,14 2.851.983,42
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.698.927,14 2.851.983,42
Summe Passiva 3.778.253,84 2.913.309,57

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2023



I.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Kaffee Kumpel GmbH wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden waren im Geschäftsjahr i.W. unverändert zum Vorjahr.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Kaffee Kumpel GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Frankfurt am Main
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Frankfurt am Main
Register-Nr.: HRB116339

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode. Bei voraussichtlich dauernder Wertminderung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens werden außerplanmäßige Abschreibungen auf deren niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag vorgenommen. Geringwertige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Anschaffungswert bis EUR 800,00 werden im Zugangsjahr vollständig abgeschrieben.

Die Bestände an Waren sind zu Einstandspreisen am Bilanzstichtag aktiviert.
Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen , werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Er­kennbaren Risiken wird durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten werden am Abschlusstag zum Devisenkassamittelkurs gemäß § 256a S. 1 HGB umgerechnet.

Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert angesetzt.

Sonstige Rückstellungen werden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Ermittlung erfolgt nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem Erfüllungsbertrag.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III.  Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der in der Bilanz zusammengefassten Posten des Anlage­vermögens mit ihren historischen Anschaffungskosten und den kumulierten Abschreibungen ist in einem Anlagenspiegel als Anlage zur Bilanz dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Die Gesellschaft ist zum 31.12.2023 bilanziell überschuldet.Es liegt eine Rangrücktrittserklärung des Mutterunternehmens in entsprechender Höhe vor.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Beträge für Warenrücknahmen nach dem Bilanzstichtag.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

IV.  Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Anzahl Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 2.

Angaben zur Geschäftsführung

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden die Geschäfte durch Vytautas Alekna, Kaunas / Litauen, geführt.

Die Geschäftsführung hat zutreffend von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge verzichtet.

Unterschrift der Geschäftsführung



Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Eschborn, den 09.06.2025, gez. Vytautas Alekna


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.06.2025 festgestellt.

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