Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRB 21468
Eingetragen
14.11.2008
Branche
Herstellung von Schneidwaren und Bestecken aus unedlen MetallenHerstellung von Werkzeugmaschinen für die MetallbearbeitungHerstellung von Sägen und von Maschinenwerkzeugen für die Holzbearbeitung
Gegenstand
Die Fertigung und der Vertrieb von Schneidwaren und anderen Metallerzeugnissen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Jana Schattling
seit 7.7.2025
Prokura
Torsten Kretzer
seit 14.11.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Bergerstraße 30, 42657 Solingen
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kretzer Scheren GmbH

Solingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 711.377,00 757.386,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 37.616,00 24.604,00
II. Sachanlagen 673.760,00 732.781,00
III. Finanzanlagen 1,00 1,00
B. Umlaufvermögen 1.556.142,38 1.670.084,16
I. Vorräte 1.185.272,22 1.318.220,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 354.728,71 308.791,63
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.141,45 43.071,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.452,71 1.630,19
Aktiva 2.272.972,09 2.429.100,35

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 750.228,15 694.063,87
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 124.335,48 124.335,48
III. Gewinnvortrag 544.728,39 511.523,67
IV. Jahresüberschuss 56.164,28 33.204,72
B. Rückstellungen 128.562,05 75.795,27
C. Verbindlichkeiten 1.394.181,89 1.659.241,21
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 836.758,76 986.421,69
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 557.423,13 672.819,52
davon gegenüber Gesellschaftern 110.585,19 83.441,87
Summe Passiva 2.272.972,09 2.429.100,35

Anhang


Kretzer Scheren GmbH
Solingen, Registergericht Wuppertal, HR-Nummer 21468

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

I.  Angaben zum Jahresabschluss

A.  Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde auf der Grundlage der Rechnungsle­gungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches sowie der ergänzenden Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung erstellt. Die Gliederung des Jahresab­schlusses erfolgt nach den Vorschriften §§ 266 ff. HGB.

Soweit für Pflichtangaben Wahlrechte bestehen, diese in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang darzustellen, sind diese aus Gründen der Übersichtlich­keit im Anhang dargestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

Die Ausweisstetigkeit wurde grundsätzlich gewahrt.

B.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungswahlrechte werden nicht in Anspruch genommen.

Die Bewertungsmethoden werden grundsätzlich unverändert gegenüber dem Vorjahr angewandt.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagever­mögens werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsne­benkosten abzüg­lich Anschaffungspreisminderung aktiviert. Die planmäßigen Ab­schreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen.

Sachanlagen

Die entgeltlich erworbenen Vermögensgegenstände des Sachanlagevermö­gens werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten zuzüglich An­schaf­fungsnebenkosten ab­züglich Anschaffungspreisminderungen aktiviert

Für abnutzbare Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden planmä­ßige Abschreibungen nach der linearen Methode vor­genommen.

Finanzanlagen

Die Bewertung des Finanzanlagevermögens erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungs­kosten. Wertminderungen wurden im Geschäftsjahr nicht vorgenommen.

Vorräte

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Handelswaren werden zu Anschaffungsprei­sen einschließlich Nebenkosten abzüglich Preisnachlässen bewertet, die unter Be­achtung des Niederstwertprinzips nicht über den Wiederbeschaffungskosten am Bilanzstichtag liegen.

Die unfertigen Erzeugnisse und die unfertigen Leistungen wurden mit den Herstellungskosten für die jeweilige Fertigungsstufe bewertet. Das Prinzip der verlustfreien Bewertung wurde beachtet.

Die fertigen Erzeugnisse wurden mit den Herstellungskosten bewertet. Nicht gängige oder nicht verwertbare Bestände wurden angemessen abgewertet.

Forderungen und sonstige Aktiva

Die Bewertung der Forderungen erfolgt zum Nenn­wert. Dem allgemeinen Kreditrisiko sowie dem internen Zinsverlust wird durch eine Pau­schal­wert­berichtigung des um die einzelwertberichtigten Forderun­gen bereinig­ten Nettoforde­rungsbestandes Rechnung getragen.

Der Bestand an liquiden Mitteln wird mit Nominalwerten bewertet.

Der Ansatz der sonstigen Aktiva erfolgt zu Nennwerten.

Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungen wurden für Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen, gebildet.

Rückstellungen

Die Rückstellungen werden mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung not­wendi­gen Erfüllungsbeträgen ange­setzt. Rückstellungen für Garantiefälle wurden pauschal mit 0,25% auf den Jahresumsatz geschätzt.

Verbindlichkeiten

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

C.  Erläuterungen zur Bilanz

Verbindlichkeiten
Von den Verbindlichkeiten sind TEUR 1.394 (Vorjahr TEUR 1.227) durch Sicherungsübereignung von Vorräten und Anlagevermögen sowie Abtretung von Forderungen besichert.
In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in Höhe von TEUR 110,5 (Vorjahr TEUR 86,4) enthalten. Diese sind ebenfalls mit Mobiliar/Büroausstattung (inklusive EDV-Equipment) sowie den nicht anderweitig als Sicherheiten hinterlegten Fahrzeugen und Gegenständen besichert.

II.  Sonstige Angaben

A.  Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von derzeit brutto EUR 7.000 monatliche sonstige finanzielle Verpflichtungen aus einem Mietvertrag. Die Restlaufzeit des Mietvertrages beträgt 36 Monate.

Weitere wesentliche finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

B.  Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres
beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 42 (Vorjahr 47).

Solingen, 17.03.2025

_____________________________________
Torsten Kretzer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.03.2025 festgestellt.

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