Metallvertrieb Nord GmbH

Am Tannenkopp 18, 18195 Tessin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Rostock HRB 6299
Vorher
MVN Craft-Lock GmbH Metallvertrieb Nord
Eingetragen
16.6.2006
Branche
Herstellung von MetallkonstruktionenHerstellung von Ausbauelementen aus MetallGroßhandel mit Metall- und Kunststoffwaren für Bauzwecke a. n. g.
Gegenstand
Handel, Vertrieb, Fertigung und die Konstruktion von Metallprofilen und Abkantungen sowie Industriemontage und Personaldienst.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Prokura
Stefan Stadie
seit 22.8.2024
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Germany
3.328 €
13.00%

Beteiligungen

NameAnteil
13.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Metallvertrieb Nord GmbH

Tessin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.182.550,00 1.229.252,37
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.324,00 104,00
II. Sachanlagen 1.180.226,00 1.191.972,49
III. Finanzanlagen 0,00 37.175,88
B. Umlaufvermögen 955.240,30 1.360.219,52
I. Vorräte 384.966,62 360.977,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 331.394,61 421.291,51
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 238.879,07 577.950,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten 27.637,65 14.218,50
Summe Aktiva 2.165.427,95 2.603.690,39

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.272.816,51 1.385.898,40
I. Gezeichnetes Kapital 25.600,00 25.600,00
II. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt -3.328,00 0,00
III. eingefordertes Kapital 22.272,00 25.600,00
IV. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 63.352,00 218.624,00
V. Bilanzgewinn 1.187.192,51 1.141.674,40
B. Rückstellungen 153.297,35 137.436,24
C. Verbindlichkeiten 739.314,09 1.080.355,75
Summe Passiva 2.165.427,95 2.603.690,39

Anhang

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 2 HGB.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kaufleute (§§ 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB angewendet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses (§§ 276, 288 HGB) wurden in Anspruch genommen. Darüber hinaus wurden Offenlegungserleichterungen nach § 327 HGB in Anspruch genommen.

ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB) und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Darüber hinaus hat die Gesellschaft die ergänzenden Vorschriften zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Kapitalgesellschaften beachtet.

Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von EUR 800 (netto) wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % berücksichtigt. Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze wurden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

MITZUGEHÖRIGKEITSVERMERKE

In den Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sind Forderungen in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr EUR 37.175,88) enthalten.

ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSTEN DER BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich; ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in Höhe von EUR 1.147.892,51 enthalten

Im Posten Sonstige Rückstellungen sind die nachfolgenden wesentlichen Rückstellungen mit einem Anteil von zusammen 94 % enthalten:

Position Wertansatz
in TEUR
Urlaub 46,9
Tantiemen 17,1
Betriebskosten 9,3
Abschluss- und Prüfungskosten 17,2
Gewährleistung 6,7

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr EUR 13.620,23)

Die nachfolgende Darstellung zeigt Restlaufzeiten und Sicherungsrechte der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten.

Art der Verbindlichkeit Restlaufzeit größer 5 Jahre
in EUR
Restlaufzeit größer 5 Jahre Vorjahr
in EUR
Vermerk
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 13.620,23 Grundschulden/ Bürgschaften
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 keine
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 0,00 keine
Summe 0,00 13.620,23

Die Sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern von EUR 44.249,93 (TEUR Vj: 65,9) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit von EUR 1.012,92 (TEUR Vj:1,9).

Die Gewinn- und Verlustrechnung enthält keine nenneswerten peridenfremden Erträge oder Aufwendungen.

HAFTUNGSVERHÄLTNISSE

Am Abschlussstichtag lagen weder Eventualverbindlichkeiten noch andere nicht aus der Bilanz ersichtliche wesentliche Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB vor.

SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von TEUR 578,1 sonstige finanzielle Verpflichtungen.

davon Verpflichtungen aus langfristigen Mietverträgen TEUR 562,2
davon Verpflichtungen aus Leasingverträgen TEUR 15,9

SONSTIGE ANGABEN

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt:

Arbeitnehmergruppen Zahl
Gewerbliche Arbeitnehmer 26 (Vj: 26)
Angestellte (incl. Teilzeitkräfte) 8 (Vj: 7)

Zusätzlich werden 1 (Vj: 1) Geschäftsführer sowie Auszubildende 4 (Vj: 2) beschäftigt.

Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer (ohne Geschäftsführer und Auszubildende) beträgt 31,0.

GESCHÄFTSFÜHRER

Familienname Vorname ausgeübter Beruf
Schröter Bernd Geschäftsführer

UNTERZEICHNUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2023

 

Tessin, 18.06.2024

gez. B. Schröter

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 8.7.2024.

Nachrichten & Medien

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