FHB GmbHLiquidiert

88697 Bermatingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 707453
Vorher
CLEAN Maschinenbau- Vertriebs-GmbH
Eingetragen
1.3.2002
Branche
Herstellung von Werkzeugmaschinen für die MetallbearbeitungHerstellung von PrüfmaschinenGroßhandel mit Werkzeugmaschinen
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Die Entwicklung, Konstruktion und der Vertrieb von Maschinen und Teilen aller Art, sowie die damit in Verbindung stehende Dienstleistung.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

FHB GmbH

Bermatingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 3.518,00 4.375,00
I. Sachanlagen 3.468,00 4.325,00
II. Finanzanlagen 50,00 50,00
B. Umlaufvermögen 135.519,11 91.699,88
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 134.444,10 72.534,45
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.075,01 19.165,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.243,80 6.523,53
Bilanzsumme, Summe Aktiva 143.280,91 102.598,41

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 112.215,50 61.632,12
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 36.632,12 -4.450,91
III. Jahresüberschuss 50.583,38 41.083,03
B. Rückstellungen 21.515,98 7.878,11
C. Verbindlichkeiten 9.549,43 33.088,18
Bilanzsumme, Summe Passiva 143.280,91 102.598,41

Anhang

1.1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der FHB GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Einzelposten des veröffentlichten Jahresabschlusses sind auf volle Euro auf- bzw. abgerundet.

1.2 Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Größenklassen

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

1.3 Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten das Geschäftsjahr betreffende, noch nicht veranlagte Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Übernahme der Restbuchwerte statt historische Anschaffungskosten

Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Jahresabschluss 2013 übernommen und fortgeführt worden.

1.4 Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Aktivierte Disagiobeträge

In die Rechnungsabgrenzungsposten wurde ein Disagiobetrag in Höhe von EUR 4.108,33 eingestellt.

Gewinnvortrag

Die Ergebnisverwendung ist gemäß Gesellschaftsvertrag von einem Beschluss der Gesellschafter abhängig. Da dieser Beschluss noch nicht vorliegt, wurden EUR 36.632,12 als Gewinnvortrag im Eigenkapital ausgewiesen.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 50.583,38.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrags ergibt sich ein Betrag von EUR 87.215,50 der zu verwenden ist.

In die Rücklagen werden EUR 0,00 eingestellt.

Zur Ausschüttung ist ein Betrag von EUR 0,00 vorgesehen.

Auf neue Rechnung werden EUR 87.215,50 vorgetragen.

1.5 Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Name des ersten Geschäftsführers:

Herr Friedrich Hägle

Anlagespiegel

  31.12.2014
EUR
1.1.2014 - 31.12.2014
EUR
1.1.2014
EUR
Summe Anlagevermögen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   3.518,00  
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 56.768,21   60.334,93
Summe, Zugänge (brutto)   469,75  
Summe, Abgänge (brutto)   4.036,47  
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   56.768,21  
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 53.250,21   55.959,93
Zugänge (brutto)   1.323,75  
Abgänge (brutto)   4.033,47  
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   53.250,21  
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   3.468,00  
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 56.718,21   60.284,93
Zugänge (brutto)   469,75  
Abgänge (brutto)   4.036,47  
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   56.718,21  
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 53.250,21   55.959,93
Zugänge (brutto)   1.323,75  
Abgänge (brutto)   4.033,47  
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   53.250,21  
Anlagespiegel, Sachanlagen, technische Anlagen und Maschinen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   2,00  
Anlagespiegel, technische Anlagen und Maschinen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 11.000,00   11.000,00
Anlagespiegel, technische Anlagen und Maschinen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   11.000,00  
technische Anlagen und Maschinen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 10.998,00   10.998,00
technische Anlagen und Maschinen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   10.998,00  
Anlagespiegel, Sachanlagen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   3.466,00  
Anlagespiegel, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 45.718,21   49.284,93
Zugänge (brutto)   469,75  
Abgänge (brutto)   4.036,47  
Anlagespiegel, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   45.718,21  
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 42.252,21   44.961,93
Zugänge (brutto)   1.323,75  
Abgänge (brutto)   4.033,47  
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   42.252,21  
Anlagespiegel, Summe Finanzanlagen,Stand Buchwerte zum Ende der Periode   50,00  
Anlagespiegel, Summe Finanzanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 50,00   50,00
Anlagespiegel, Summe Finanzanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   50,00  
Summe Finanzanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 0,00   0,00
Summe Finanzanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   0,00  
Anlagespiegel, Finanzanlagen, sonstige Finanzanlagen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   50,00  
Anlagespiegel, sonstige Finanzanlagen , Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 50,00   50,00
Anlagespiegel, sonstige Finanzanlagen , Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   50,00  
sonstige Finanzanlagen , Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 0,00   0,00
sonstige Finanzanlagen , Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   0,00  

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