Dahl & Dahl LimitedLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Schwerin HRB 9544
Eingetragen
26.7.2007
Branche
Praxen von Steuerberaterinnen und -beratern, Steuerbevollmächtigten sowie steuerberatende BerufsausübungsgesellschaftenErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von haushaltsbezogenen Dienstleistungen
Gegenstand
Hilfeleistung in Steuersachen nach § 6 StBerG, Erledigung von Auftragsarbeiten, vorwiegend für Angehörige der steuerberatenden Berufe sowie das Leisten von Sekretariatsdiensten.

Historie

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Management

NameRolle
Ulrich Manfred Dahl
seit 26.7.2007
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dahl & Dahl Limited

Boizenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1,00

112,00

II. Sachanlagen

14.135,00

4.112,00

III. Finanzanlagen

100,00

100,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

2.000,00

2.000,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

17.895,25

9.722,21

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

2.409,49

196,28

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

36.540,74

16.242,49



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

6.222,22

3.747,91

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

6.034,52

2.474,31

B. Rückstellungen

1.405,64

759,68

C. Verbindlichkeiten

34.947,40

9.260,59

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

36.540,74

16.242,49

ANHANG

Vorbemerkung

Gliederung und Ausweis

Der Jahresabschluss der Dahl & Dahl Limited für das am 31.12.2011 abgeschlossene Geschäftsjahr ist nach den Vorschriften der §§ 264ff HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung des Anhangs (§ 288 HGB) und bei der Offenlegung (§§ 326ff HBG) in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Inventar und sonstige Bestandsnachweise

Die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden durch Saldenlisten nachgewiesen.

Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldposten erfolgte durch Bücher, Schriften und sonstige Unterlagen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Angaben zur Bilanz

Die Vermögens- und Schuldposten sind unter Beachtung der Vorschriften des HBG für Kapitalgesellschaften und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Die Anschaffungskosten umfassen auch die einzelnen zurechenbaren Anschaffungsnebenkosten und nachträglichen Anschaffungskosten.

Anschaffungsminderungen wurden abgesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände entsprechend der steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt. Etwaige Risiken im Forderungsbestand wurden durch Pauschalwertberichtigung und Einzelwertberichtigungen ausreichend berücksichtigt.

Die Bewertung der flüssigen Mittel und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nennwert.

Bei der Bildung der sonstigen Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger und kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

Verbindlichkeitenspiegel
davon mit einer Restlaufzeit
Verbindlichkeiten Gesamtbetrag < 1 Jahr < 5 Jahre > 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.565,40 4.565,40 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 13.382,00 13.382,00 0,00 0,00
34.947,40 17.947,40 17.000,00 0,00

Sonstige Angaben

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2011

- Herr Ulrich Dahl

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