puhr CAD+DESIGN GmbHLiquidiert

67373 Dudenhofen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen) HRB 52614
Eingetragen
30.4.1998
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieArchitekturbüros für HochbauIngenieurbüros für Tragwerksplanung
Gegenstand
Die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Konstruktion und Entwicklung des allgemeinen Maschinen- und Anlagenbaus; die Schulung und Betreuung von ACAD / GENIUS - Anwendern; die umfassende informationstechnologische Unternehmensberatung im In- und Ausland im weitesten Sinne, sowie der Handel mit Hard- und Software-Komponenten .

Historie

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Management

NameRolle
Dorothee Puhr
seit 9.4.2024
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

1.00% identifiziert99.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
D******* P***
1.00%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Erbengemeinschaft nach Herbert Puhr
99.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Herbert Puhr
Dudenhofen
49500
Dorothee Puhr
Mannheim
500

Konzern- und Jahresabschlüsse

puhr CAD+DESIGN GmbH

Dudenhofen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 579,00 878,00
I. Sachanlagen 579,00 878,00
B. Umlaufvermögen 12.747,37 15.387,66
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.083,34 6.890,28
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.664,03 8.497,38
Bilanzsumme, Summe Aktiva 13.326,37 16.265,66

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 3.759,85 9.543,53
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 16.021,06 5.721,50
III. Jahresfehlbetrag 5.783,68 10.299,56
B. Rückstellungen 6.667,00 5.555,00
C. Verbindlichkeiten 2.899,52 1.167,13
Bilanzsumme, Summe Passiva 13.326,37 16.265,66

Anhang zum 31. Dezember 2011

puhr CAD + Design GmbH, Dudenhofen

1. Allgemeine Angaben

Die puhr CAD + Design GmbH ist eine kleine Gesellschaft im Sinne des § 264 a Abs. 1 HGB in Verbindung mit § 267 HGB. Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden. Die Gesellschaft hat entsprechend § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB auf die Erstellung eines Lageberichtes verzichtet. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte freiwillig nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften im Sinne der §§ 264 a und 267 Abs. 3 HGB.

Nach Bekanntmachung im Bundesanzeiger am 28. Mai 2009 ist das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) am 29. Mai 2009 in Kraft getreten. Daraus ergeben sich zu berücksichtigende Änderungen für den handelsrechtlichen Jahresabschluss. Die Übergangsvorschriften nach Art. 66, 67 EGHGB zur Erstanwendung der neuen Rechnungslegungsvorschriften und zur Anpassung der bisherigen Wertansätze wurden beachtet.

Unter Berücksichtigung des BilMoG waren Anpassungen zu den Wertansätzen des Vorjahres nicht erforderlich.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze gemäß § 252 Abs. 1 HGB wurden beachtet.

Zur Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erforderliche Angaben sind soweit wie möglich in den Anhang übernommen.

Die Vermögensgegenstände werden entsprechend der Generalnorm des § 264 Abs. 2 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung bewertet. Im Einzelnen wird wie folgt verfahren:

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert.

Die Bewertung der liquiden Mittel erfolgt ebenfalls zum Nennwert.

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Unter den sonstigen Vermögensgegenstände sind Forderungen gegen den Gesellschafter in Höhe von € 5.927,19 bilanziert.

Eigenkapital

Das Stammkapital über EUR 25.564,59 ist in voller Höhe erbracht.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag EUR 25.564,59 und ist in eine Stammeinlage in Höhe von EUR 25.308,94 (Herbert Puhr) sowie eine Stammeinlage in Höhe von EUR 255,65 (Dorothee Puhr) eingeteilt. Die Stammeinlagen sind voll eingezahlt.

Das Stammkapital der Gesellschaft ist durch Verlust zu mehr als der Hälfte aufgebraucht. Durch den Jahresfehlbetrag zum 31.12.2011 in Höhe von EUR 5.783,68 entsteht ein buchmäßiges Eigenkapital von Höhe von EUR 3.759,85.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen solche aus Buchführungs- und Abschlusskosten sowie der Aufbewahrung für Geschäftsunterlagen.

Verbindlichkeiten

Es bestehen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von EUR 2.899,52 (Vj. EUR 1.167,13), davon entfallen EUR 283,05 (Vj. EUR 55,12) auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie EUR 2.616,47 (Vj. EUR 1.112,01) auf sonstige Verbindlichkeiten.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind enthalten EUR 0,00 (Vj. EUR 173,10) gegenüber Gesellschaftern, EUR 58,71 (Vj. EUR 32,67) aus Steuern und EUR 1.357,76 (Vj. EUR 506,24) im Rahmen der sozialen Sicherheit.

4. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2011 war Herr Herbert Puhr, Dipl.-Ing., Dudenhofen, zum einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 5.783,68 mit dem bestehenden Verlustvortrag in Höhe von EUR 16.021,06 zu verrechnen und in Höhe von EUR 21.804,74 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Dudenhofen, den 16. Juli 2012

gez. Herbert Puhr

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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