K & P Gastro-Service GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamm HRB 1286
Eingetragen
14.4.1989
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtGroßhandel mit Obst, Gemüse und KartoffelnSonstige Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
Gegenstand
die Erbringung/ Verkauf von Dienstleistungen jeder Art für die Gastronomie, insbesondere die Vorbereitung von Obst und Gemüse.

Historie

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Management

NameRolle
Rainer Kuse
seit 15.3.2021
Liquidator
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

K & P Gastro-Service GmbH

Hamm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 539.913,87 441.343,87
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,51 0,51
II. Sachanlagen 539.695,54 441.125,54
III. Finanzanlagen 217,82 217,82
B. Umlaufvermögen 4.314.944,01 3.496.926,62
I. Vorräte 400.275,82 348.949,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.561.114,34 2.723.942,67
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 30.836,61 16.463,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 353.553,85 424.034,31
Bilanzsumme, Summe Aktiva 4.854.857,88 3.938.270,49

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 1.421.728,65 1.166.544,75
I. gezeichnetes Kapital 105.000,00 105.000,00
II. Kapitalrücklage 67.830,00 67.830,00
III. Gewinnvortrag 993.714,75 779.580,73
IV. Jahresüberschuss 255.183,90 214.134,02
B. Rückstellungen 63.133,48 77.879,71
C. Verbindlichkeiten 3.369.995,75 2.693.846,03
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.783.028,70 2.129.071,16
Bilanzsumme, Summe Passiva 4.854.857,88 3.938.270,49

Anhang


 
1. Allgemeine Angaben

 
Der Jahresabschluss der K & P Gastro-Service GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

 
2.1 Ausweis der nach § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten

 
Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

3. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

 
3.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

 
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens die 150,00 Euro, aber nicht 1.000,00 Euro über-
steigen wird ein Sammelposten gebildet. Dieser Sammelposten wird im Wirtschaftsjahr der Bildung
und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst.


Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

4. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

 
4.1 Übernahme der Restbuchwerte statt historische Anschaffungskosten

 
Als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Buchwerte aus dem Vorjahresabschluss übernommen und fortgeführt worden.

4.2 Geschäftsjahresabschreibung

 
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.

4.3 Vorschlag zur Ergebnisverwendung

 
Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt 255.183,90 Euro und soll auf das Gewinnvortragskonto vorgetragen werden.

4.4 Gesonderter Ausweis zusätzlicher Posten

 
Die nachfolgenden Angaben vervollständigen die in der Form der kleinen Kapitalgesellschaft erstellte Bilanz.

5. Sonstige Pflichtangaben

 
5.1 Namen der Geschäftsführer

 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Herr Rainer Kuse

          Weitere Geschäftsführer:                 Herr Oliver Kramer


  5.2    Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr wurden umgerechnet durchschnittlich 49 Vollzeitkräfte beschäftigt.

5.3     Angaben über die Beteiligungsverhältnisse

Herr Rainer Kuse 57.750,00 Euro
Frau Petra Keßler geb. Kuse 10.500,00 Euro
Herr Oliver Kramer 26.250,00 Euro
Herr Reinhard Horstmann    10.500,00 Euro
105.000,00 Euro

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