Highlight Meyer im Hagen GmbHLiquidiert

22529 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 43778
Eingetragen
9.2.1990
Branche
Bildentwicklung, -bearbeitung und Erbringung sonstiger fotografischer DienstleistungenGroßhandel mit Foto- und optischen ErzeugnissenTätigkeiten von Werbeagenturen
Gegenstand
die Herstellung und der Vertrieb fotografischer Aufnahmen aller Art, die Herstellung von Werbe- und Industriefilmen und Tonbildschauen, der Handel mit allen zu Fotografie und Film benötigten Produkten und Geräten inkl. Video; darüberhinaus die Vermietung und Gestellung von hierzu erforderlichen Gerätschaften. Gegenstand ferner: Die Multimediaherstellung, Grafik, Kommunikation und Produktion.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Gerd Meyer im Hagen
seit 24.4.2002
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Highlight Meyer im Hagen GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 90.405,00 125.559,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 332,00 1.711,00
II. Sachanlagen 89.923,00 123.698,00
III. Finanzanlagen 150,00 150,00
B. Umlaufvermögen 73.254,75 109.806,34
I. Vorräte 17.508,06 16.093,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 53.209,84 89.162,75
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.536,85 4.550,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.676,50 8.327,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 169.336,25 243.692,84

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 101.886,99 111.631,03
I. gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Gewinnrücklagen 25.000,00 25.000,00
III. Gewinnvortrag 25.757,80 35.501,84
B. Rückstellungen 4.800,00 24.000,00
C. Verbindlichkeiten 62.649,26 108.061,81
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 41.975,63 64.915,31
Bilanzsumme, Summe Passiva 169.336,25 243.692,84

Anhang

Allgemeine Angaben

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Erstellung vorliegender Bilanz erfolgte unter Beachtung der handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Buchführungs- und Bilanzierungsvorschriften.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Bewertung erfolgte entsprechend den Bestimmungen der handels- und steuerrechtlichen Vorschriften.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von Euro 150,00 wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert> Euro 150,00 bis Euro 1.000,00 wurden in einen Sammelposten eingestellt und über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückforderungen beinhalten die das Geschäftsjahr 2008 und 2009 betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Der Kassenbestand ergibt sich aus der gesondert geführten Kassenbuchaufzeichnung und stimmt mit dieser überein.

Die Salden der Bankkonten stimmen mit den Kontoauszügen zum Bilanzstichtag überein. Der Ansatz erfolgte mit dem Nenn- bzw. Rückzahlungswert.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Höhe des Anteils gebildet, der erst im folgenden Wirtschaftsjahr erfolgswirksam wird.

Die sonstigen Rückstellungen sind gebildet für Verbindlichkeiten, die ihrem Grund, nicht aber ihrer Höhe und dem Zeitpunkt ihrer Fälligkeit bis zur Erstellung der Bilanz nach bekannt waren. Bei ihrer Bildung sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungswert angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Kauffrau Isabella Friedrich-Meyer im Hagen

Kaufmann Gerd Meyer im Hagen

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Verbindlichkeiten aus Gesellschafterdarlehen:  
kurzfristig 9.318,86 Euro
mittelfristig 22.687,56 Euro

Zur Absicherung eines eventuellen Kontokorrentkredites liegt den Hausbanken eine selbstschuldnerische Bürgschaft des Geschäftsführers vor.

 

Hamburg, den 12. Oktober 2010

Gez. Die Geschäftsführer

Kauffrau Isabella Friedrich-Meyer im Hagen

Kaufmann Gerd Meyer im Hagen

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