Wecan Montage GmbHLiquidiert

12043 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 60333
Vorher
Ucar-GmbH
Eingetragen
26.8.2004
Branche
Zimmerei und IngenieurholzbauHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenErrichtung von Fertigteilbauten
Gegenstand
Die Ausführung von Einbauten von genormten Baufertigteilen sowie von Holz- und Bautenschutzarbeiten im Sinne von Nr. 18 a und Nr. 6 der Anlage B zur Handwerksordnung.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Henryk Drews
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Nurettin Acar
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ucar-GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 52.139,00 63.846,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 52.138,00 63.845,00
B. Umlaufvermögen 4.153.884,10 3.730.981,99
I. Vorräte 3.951.656,42 3.574.379,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 191.781,68 125.501,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.446,00 31.100,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.415,78 4.982,24
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 196.547,76 243.911,86
Bilanzsumme, Summe Aktiva 4.403.986,64 4.043.722,09

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,60 25.564,60
II. Bilanzverlust 222.112,36 269.476,46
davon Verlustvortrag 269.476,46 53.811,64
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 196.547,76 243.911,86
B. Rückstellungen 15.778,42 15.778,42
C. Verbindlichkeiten 4.388.208,22 4.027.943,67
Bilanzsumme, Summe Passiva 4.403.986,64 4.043.722,09

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Ucar GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 Euro wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Bis zum  31.12.2011 wurde nach § 6 Abs. 2a EStG für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten über 150 Euro bis 1.000 Euro ein Sammelposten gebildet, der ab dem Wirtschaftsjahr der Bildung mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird.

Die unfertigen Leistungen wurden mit den Herstellungskosten bewertet. Neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten wurden auch notwendige Gemeinkosten einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbarer Risiken bewertet. Beide GmbH-Gesellschafter hatten im Jahr 2010 gegenüber der Gesellschaft einen Forderungsverzicht gegen Besserungsschein mit einem Nennbetrag von je 80.000,00 EUR vereinbart.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze wurden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstige Vermögensgegenständen sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von 14 TEuro (Vorjahr: 26 TEuro) enthalten.

Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von 4.360 TEuro (Vorjahr: 3.984 TEuro) enthalten. Davon sind 28 TEuro durch Eigentumsvorbehalte gesichert.
 
Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch

Herrn Adnan Ucar, Geschäftsführer,
Herrn Haci Mustafa Ucar, Geschäftsführer,

geführt.

Berlin, den 27.09.2016

gez.  Adnan Ucar
gez.  Haci Mustafa Ucar
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.09.2016 festgestellt.

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