Thieltges GmbHLiquidiert

83022 Rosenheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Traunstein HRB 20150
Vorher
Thieltges Kugler Katzer GmbHThieltges Kugler GmbH
Eingetragen
4.6.2010
Branche
Architekturbüros für HochbauIngenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenIngenieurbüros für Fachplanung von technischer Gebäudeausrüstung
Gegenstand
Erbringen von Leistungen zur Projektsteuerung, Projektleitung, Bau- und Objektüberwachung, ferner das Erbringen von Gutachten und das Sachverständigenwesen im Hochbau.

Historie

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Management

NameRolle
Rainer Thieltges
seit 4.6.2010
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Thieltges GmbH (vormals: Thieltges Kugler Katzer GmbH)

Rosenheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 189.783,00 263.921,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 147.585,00 204.624,00
II. Sachanlagen 42.198,00 59.297,00
B. Umlaufvermögen 405.114,99 1.835.467,86
I. Vorräte 7.000,00 1.448.700,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 383.393,05 371.777,72
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 339.807,58 324.466,83
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.721,94 14.990,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten 18.943,97 31.303,30
Bilanzsumme, Summe Aktiva 613.841,96 2.130.692,16

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 135.380,25 188.827,05
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Kapitalrücklage 301.643,96 301.643,96
III. Verlustvortrag 162.816,91 98.051,26
IV. Jahresfehlbetrag 53.446,80 64.765,65
B. Rückstellungen 10.709,40 7.772,50
C. Verbindlichkeiten 467.752,31 1.934.092,61
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 436.951,70 1.840.569,31
Bilanzsumme, Summe Passiva 613.841,96 2.130.692,16

Anhang

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Firma Thieltges GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die steuerlichen Bewertungsvorschriften nach § 6 Abs. 2 und Abs. 2a EStG wurden auch handelsrechtlich angewendet, da die Auswirkungen in der Handelsbilanz von untergeordneter Bedeutung sind.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 6 Jahre festgelegt.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
EUR
Ausleihungen 0,00
Forderungen  
Forderungen gegen sonstige Ges.er, g1J 339.807,58
Verzinslich mit 4%, einschließlich Freistellungsanspruch gem. Einbringungsvertrag  
Verbindlichkeiten 0,00

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Rainer Thieltges ausgeübter Beruf: Bausachverständiger
Weiterer Geschäftsführer: Claus Kugler (Austritt 31.03.2013) ausgeübter Beruf: Bauingenieur

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt Euro -53.446,80 .

Es ergibt sich ein Betrag von Euro -53.446,80, der zu verwenden ist.

In die Rücklagen werden Euro 0,00 eingestellt.

Zur Ausschüttung ist ein Betrag von Euro 0,00 vorgesehen.

Auf neue Rechnung werden Euro -53.446,80 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Rosenheim, 03.12.2014

Rainer Thieltges

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 02.12.2014 festgestellt.

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