Dauner Sprudel GmbHLiquidiert

54550 Daun, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wittlich HRB 11340
Eingetragen
6.3.1980
Branche
Großhandel mit GetränkenHerstellung von Erfrischungsgetränken und MineralwässernTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und Spirituosen
Gegenstand
Produktion alkoholfreier Getränke, deren Vertrieb und die mit diesem Vertrieb verbundene Lagerung.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Dauner Sprudel GmbH

Daun

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 404.268,00 415.643,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 889,00 1.744,00
II. Sachanlagen 390.849,00 401.369,00
III. Finanzanlagen 12.530,00 12.530,00
B. Umlaufvermögen 522.216,72 652.115,04
I. Vorräte 346.684,26 385.853,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 138.950,36 202.426,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 36.582,10 63.834,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten 16.955,09 22.402,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 625.170,45 517.522,39
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.568.610,26 1.607.682,43

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 511.291,88 511.291,88
II. Verlustvortrag 1.028.814,27 1.028.337,23
III. Jahresfehlbetrag 107.648,06 477,04
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 625.170,45 517.522,39
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen 2.031,00 2.467,00
C. Rückstellungen 199.572,76 197.816,00
D. Verbindlichkeiten 1.367.006,50 1.405.751,43
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.648,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.568.610,26 1.607.682,43

Anhang


  

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften in der Fassung des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Eine Anpassung der Vorjahresbeträge wurde nicht vorgenommen.

Ergänzend zu den handelsrechtlichen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages beachtet.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Gesellschaft weist die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Von den größenabhängigen Erleichterungen wurde Gebrauch gemacht.
 

2. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

  
Die Ansatzvorschriften der §§ 246 bis 251 HGB und die Bewertungsvorschriften der   §§ 252 bis 256a HGB wurden beachtet. Sofern Ansatzwahlrechte in Anspruch genommen wurden, werden diese -soweit erforderlich- im Folgenden erläutert.
  
Die Bewertung wurde trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen, da seitens der Geschäftsführung eine positive Fortführungsprognose gestellt wird und ein Rangrücktritt mit der Hauptgläubigerin, der Kreissparkasse Vulkaneifel, vereinbart wurde. In dieser Vereinbarung tritt die Kreisparkasse Vulkaneifel aus ihrem an die Dauner Sprudel GmbH gegebenen Darlehen mit Forderungen in Höhe von Euro 750.000,-- im Rang zurück. Die vorgenannte Rangrücktrittvereinbarung ist aktuell befristet bis zum 30.09.2012.
  
Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten erfasst und auf ihre voraussichtliche Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten/Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Wirtschaftsgüter mit einem Wert von 150 € bis 1.000 € wurden in einem Sammelposten erfasst. Davon werden jährlich 20 % gewinnmindernd aufgelöst.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens wurde zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren Tageswerten vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Im Gegensatz zum Vorjahr sind im Wirtschaftsjahr 2011 die Debitoren und kreditorischen Debitoren in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die Kreditoren und debitorischen Kreditoren in den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen saldiert ausgewiesen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
  
Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.
  

3. Angaben zu Posten der Bilanz


Von den Verbindlichkeiten hatten 394T € (VJ 446T €) eine Restlaufzeit von weniger als 1 Jahr und 593T € (VJ 669T €) eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.
Die Verbindlichkeiten sind in Höhe von 947 T € durch Grundpfandrechte und Sicherheitsübereignungen gesichert.
  

4. Sonstige Angaben


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres waren zur Geschäftsführung bestellt:
  

Herr Harry Bergweiler

Geschäftsführer
  

Herr Dr. Andreas Klinke (bis 24.01.2011)

Geschäftsführer


  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am14.11.2012 festgestellt.

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