Deko
Partner Bergner GmbH i.L.
München
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2007
EUR |
31.12.2006
EUR |
| A.
Umlaufvermögen |
107.524,19 |
137.809,26 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
79.447,73 |
108.003,19 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
28.076,46 |
29.806,07 |
| B.
Rechnungsabgrenzungsposten |
298,66 |
125,66 |
| C.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
581.028,14 |
574.467,31 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
688.850,99 |
712.402,23 |
Passiva
|
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31.12.2007
EUR |
31.12.2006
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| II.
Verlustvortrag |
600.031,90 |
700.201,20 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
6.560,83 |
-100.169,30 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
581.028,14 |
574.467,31 |
| B.
Rückstellungen |
2.000,00 |
3.000,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
686.850,99 |
709.402,23 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
189.450,20 |
212.001,44 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
688.850,99 |
712.402,23 |
Anhang
DEKO Partner Bergner GmbH i.L.
für das Geschäftsjahr 2007
1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluß
Der Jahresabschluß derDEKO Partner Bergner
GmbH für das Geschäftsjahr 2007 wurde nach den
Vorschriften des 3. Buches des Handelsgesetzbuches
aufgestellt.
Die Gesellschaft gilt als kleine Kapitalgesellschaft
im Sinne des
§ 267 Abs. 1 HGB.
Dem Jahresabschluß 2007 liegt der
Jahresabschluß per 31.12.2006 zugrunde. Die
Wertansätze wurden, soweit nicht gesondert
erläutert, unverändert übernommen.
Gegenstand des Unternehmens ist die Ausführung von
Dekorationen jeder Art, die Übernahme hierzu
notwendigen Planungsleistungen und graphische Arbeiten, die
Vermietung und Erstellung von Messeaufbauten und
-einrichtungen sowie sonstige Systemstände
insbesondere für Zwecke der Werbung.
2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Forderungen, Kassenbestand und Bankguthaben
wurden mit ihrem Nennwert aktiviert. Die Verbindlichkeiten
sind zu ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen
passiviert. Für die Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen war eine Pauschalwertberichtigung, die die
Risiken des termingerechten Zahlungseingangs
berücksichtigt, nicht anzusetzen.
Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte in
Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme
gemäß kaufmännischer Vorsicht. Die
Rückstellungen berücksichtigen
sämtliche erkennbaren Risiken und ungewisse
Verbindlichkeiten.
Die sonstigen Rückstellungen wurden
für folgende Risiken gebildet:
EUR
Jahresabschluß
2007
|
2.000,00
|
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|
2.000,00
|
Auf fremde Währungen lautende Forderungen und
Verbindlichkeiten bestehen nicht.
Die Verbindlichkeiten wurden mit Ihren
Rückzahlungsbeträgen angesetzt.
3. Angaben zu Posten der Bilanz
Die Angaben zu den Fristigkeiten der einzelnen
Bilanzpositionen auf der Aktiv- und Passivseite sind aus
der Bilanz ersichtlich.
Zum Bilanzstichtag bestehen keine
Eventualverbindlichkeiten.
4. Sonstige Angaben
Die Gesellschaft hat im Jahresdurchschnitt keine
Arbeitnehmer beschäftigt.
Die Geschäftsführung wurde im
Geschäftsjahr 2007 wahrgenommen von:
Herr Dieter Bergner
Kaufmann
Der Geschäftsführer Bergner ist
uneingeschränkt alleinvertretungsberechtigt von der
Beschränkung des § 181 BGB befreit.
Anlagespiegel
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AHK
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Zugänge
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Umbuchungen
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Kum. Abschreib.
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Buchwert
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01.01.2007
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Abgänge
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-
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Zuschreibungen
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-
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31.12.2007
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Euro
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Euro
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Euro
|
Euro
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|
Euro
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0670
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GWG bis 800,- DM
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204,99
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204,99
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204,99
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204,99
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0,00
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Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2007 -
31.12.2007
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 686.071,78 EUR.
1.1.2006 -
31.12.2006
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beträgt 707.982,83 EUR.
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