Stammdaten

Register
Amtsgericht Krefeld HRB 5611
Vorher
epo gmbh
Eingetragen
13.1.2003
Branche
Herstellung von Glasfasern und Waren darausHerstellung von Maschinen für die Metallerzeugung, von Walzwerkseinrichtungen und GießmaschinenHerstellung von Prüfmaschinen
Gegenstand
die Erforschung, Entwicklung und Herstellung sowie die Be- und Verarbeitung von flächigen und dreidimensionalen Fasergebilden und der zur Herstellung und Bearbeitung dieser Fasergebilde dienenden Maschinen.

Historie

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Management

NameRolle
Tobias Thamm
seit 21.10.2025
Geschäftsführer
Steffen Janetzko
seit 24.5.2024
Geschäftsführer
Christian Fischermann
seit 27.4.2021
Prokura
Georg Gormanns
seit 29.3.2011
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
300.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

epo gmbh

Willich

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 1.598.103,56 349.797,74
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 57.487,00 40.096,00
II. Sachanlagen 1.540.567,48 309.658,00
III. Finanzanlagen 49,08 43,74
B. Umlaufvermögen 5.112.282,96 2.778.775,27
I. Vorräte 1.945.740,26 1.249.753,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.031.178,19 1.474.982,87
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 135.364,51 54.038,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten 119.925,79 44.238,32
Bilanzsumme, Summe Aktiva 6.830.312,31 3.172.811,33

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 2.826.337,11 1.199.293,60
I. gezeichnetes Kapital 300.000,00 300.000,00
II. Gewinnvortrag 449.293,60 0,00
III. Jahresüberschuss 2.077.043,51 899.293,60
B. Rückstellungen 517.566,00 462.289,00
C. Verbindlichkeiten 3.486.409,20 1.511.228,73
Bilanzsumme, Summe Passiva 6.830.312,31 3.172.811,33

Anhang

 
 
A N H A N G
 
Z U M

 
31. D E Z E M B E R 2006

   
Angaben zu Bilanzierung- und Bewertungsmethoden
 
Der Jahresabschluss der Firma epo gmbh wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

 
Das Sachanlagevermögen wurde zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear sowie degressiv vorgenommen.

 
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,- Euro (geringwertige Wirtschaftsgüter gemäß § 6 Abs. 2 EStG), wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

 
Die Finanzanlagen wurden mit ihren Anschaffungskosten abzüglich Abschreibungen auf den beizulegenden Wert angesetzt.

 
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

 
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen uns sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

 
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden noch nicht veranlagten Steuern.

 
Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kauf- männischer Beurteilung notwendig ist. Dabei wurden alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten und erkennbaren Risiken berücksichtigt.

 
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

  
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
 
Verbindlichkeiten
 
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

 
Durch Pfandrechte und ähnliche Rechte sind die nachfolgend aufgeführten Beträge wie folgt gesichert:

 

 

Verbindlich-
keiten
mit einer Restlaufzeit gesamt
 
Art der Sicherheit

 
bis zu 1 Jahr

 
zwischen 1
und
5 Jahren
über

 
5 Jahren

 

 

 
1.
Verbindlich-keiten gegen- über Kredit- instituten

 
2.
Sonstige Ver-
bindlichkeiten
 

 

 

 
87.629,31

 

 

 
1.254.471,32

 

 

 

 
0,00

 

 

 
0,00

 

 

 

 

 
1.334.250,00

 

 

 
0,00

 

 

 

 
1.421.879,31

 

 

 
1.254.471,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teilweise durch
Selbstschuld-nerische
Bürgschaft
und
Grundschuld
 
 Summe:  
1.342.100,63

 
0,00

 
1.334.250,00

 
2.676.350,63

 

 
 


 

 

 

 
Sonstige Rückstellungen
 
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

 

 
 
Steuern vom Einkommen und Ertrag
 
Das Jahresergebnis stammt ausschließlich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Eine Aufteilung des Steueraufwandes auf die Teilergebnisse der gewöhnlichen und außer- gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erübrigt sich daher.

 

 
Ergebnisverwendung
 

 
Der Jahresüberschuss beträgt 2.077.043,51 Euro. Aus dem Jahresüberschuss 2005 wurden im Wirtschaftsjahr 2006 Ausschüttungen in Höhe von 450.000,00 Euro vorgenommen.
Über die Verwendung des verbleibenden Jahresüberschusses 2006 wird auf einer gesonderten Gesellschafterversammlung entschieden. Bis dahin werden diese Beträge thesauriert.

 

 
Sonstige Pflichtangaben
 
Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane
 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

 

a. Geschäftsführer: Frau Ilka Budde

Herr Rolf Dothagen
 
Die Angabe der Gesamtbezüge wird gem. § 285 Nr. 9 a HGB i. V. m. § 286 Abs. 4 HGB unterlassen.
 

 

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 2.152.159,20 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt -30.600,00 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 1.372.478,73 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt -12.600,00 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 31.404,17 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 9.882,38 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 1.334.250,00 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 138.750,00 EUR.

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