DOORS GmbH Software & ConsultingLiquidiert

58553 Halver, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Dortmund HRB 12914
Eingetragen
22.12.1997
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieHerstellung von Türen und Fenstern aus HolzErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
die Erstellung und der Vertrieb von Softund Hardware- Produkten, ferner die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Hard- und Software, Wartung, Programmierung, Beratung und Finanzierung.

Historie

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Management

NameRolle
Jan Stöcker
seit 25.3.2013
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

DOORS GmbH Software & Consulting

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 96.219,90 117.169,49
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 75.309,99 86.925,99
II. Sachanlagen 20.909,91 30.243,50
B. Umlaufvermögen 309.343,47 287.380,47
I. Vorräte 70.000,00 48.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 237.860,42 237.860,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.483,05 1.520,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.313,01 4.417,37
Bilanzsumme, Summe Aktiva 408.876,38 408.967,33

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 25.103,49 26.657,44
I. gezeichnetes Kapital 27.000,00 27.000,00
II. Verlustvortrag 342,56 20.473,85
III. Jahresfehlbetrag 1.553,95 -20.131,29
B. Rückstellungen 9.965,00 8.465,00
C. Verbindlichkeiten 373.807,89 373.844,89
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 274.768,74 274.805,74
Bilanzsumme, Summe Passiva 408.876,38 408.967,33

Anhang zum 31. Dezember 2010

Doors GmbH, Dortmund

Bezug nehmend auf die beigefügte Bilanz zum 31. Dezember 2010 und die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2010 der Gesellschaft machen wir entsprechend den gesetzlichen Vorschriften folgende Angaben:

1. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist aufgrund ihrer Größenmerkmale eine "kleine" Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und somit gesetzlich nicht prüfungspflichtig. Auf die Erstellung eines Lageberichtes wurde gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB verzichtet.

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt worden. In Einklang mit dem Wahlrecht des Artikel 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB wurden die Vorjahreszahlen nicht angepasst.

2. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte unter Berücksichtigung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes. Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach dem differenzierten Schema des § 266 Abs. 2 und Abs. 3 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgt nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB).

Das Realisationsprinzip und das Imparitätsprinzip sowie der Grundsatz der Vorsicht wurden beachtet (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB).

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden mit den Anschaffungskosten abzüglich angemessener, planmäßig linearer Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungsdauer richtet sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer

Die fertigen und unfertigen Erzeugnisse wurden zu Herstellungskosten entsprechend § 255 Abs. 2 HGB unter Berücksichtigung des Fertigstellungsgrades bewertet. In die Herstellungskosten wurden die Einzelkosten und angemessene Teile der Materialgemeinkosten, der Fertigungsgemeinkosten und des Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit dieser durch die Fertigung veranlasst ist, einbezogen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind - mit Ausnahme des zum Barwert bewerteten Körperschaftsteuerguthabens - zum Nennbetrag angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde dem allgemeinen Ausfallrisiko durch Bildung einer Pauschalwertberichtigung und den erkennbaren Einzelrisiken durch Bildung von Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Der Kassenbestand sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennbetrag angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

4. Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus einer Anlage zur Bilanz (Anlagenspiegel). Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

5. Sonstige Angaben

Geschäftsführung und Vertretung

Von den Beschränkungen des § 181 BGB befreite und einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer war im Geschäftsjahr Herr Jan Stöcker

 

Essen, den 30.03.2012

gez. Jan Stöcker

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.03.2012 festgestellt.

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