IT Nova AGLiquidiert

37079 Göttingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Göttingen HRB 3862
Eingetragen
12.4.2006
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieEntwicklung und Programmierung von Anwendungssoftware
Gegenstand
ist die Entwicklung von Software und deren Vermarktung sowie die Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie.

Historie

Keine Bekanntmachungen für diesen Filter verfügbar

Management

NameRolle
Ralf Kraus
seit 8.2.2010
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

IT NOVA AG i.L.

Göttingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 2.182,00 3.333,00
I. Sachanlagen 2.182,00 3.333,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.182,00 3.333,00
B. Umlaufvermögen 87.392,09 95.650,30
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 49.861,66 46.696,05
1. sonstige Vermögensgegenstände 49.861,66 46.696,05
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 37.530,43 48.954,25
Bilanzsumme, Summe Aktiva 89.574,09 98.983,30

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 57.515,82 53.720,53
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnvortrag 3.720,53 -121,49
III. Jahresüberschuss 3.795,29 3.842,02
B. Rückstellungen 3.687,00 6.144,22
C. Verbindlichkeiten 28.371,27 39.118,55
1. sonstige Verbindlichkeiten 28.371,27 39.118,55
davon aus Steuern 10.417,12 16.562,85
Bilanzsumme, Summe Passiva 89.574,09 98.983,30

Gewinn- und Verlustrechnung

  1.1.2009 - 31.12.2009
EUR
1.1.2008 - 31.12.2008
EUR
1. Rohergebnis 257.349,46 262.055,47
2. Personalaufwand 218.590,30 235.946,39
a) Löhne und Gehälter 218.590,30 235.946,39
3. Abschreibungen 1.151,00 1.480,06
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 1.151,00 1.480,06
4. sonstige betriebliche Aufwendungen 31.141,93 19.649,19
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 203,13 627,41
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 6.669,36 5.607,24
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag 2.807,07 1.644,22
8. sonstige Steuern 67,00 121,00
9. Jahresüberschuss 3.795,29 3.842,02

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des AktG beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§ 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich, ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Die Forderungen wurden mit dem Nennbetrag angesetzt. Wertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen EUR 10.680,37
davon entfallen auf:  
Steuern EUR 10.417,12
im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00
sonstige EUR 263,25

Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich jeweils um kurzfristige Verbinlichkeiten.

Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

In den Abschreibungen des Sachanlagevermögens sind keine außerplanmäßige Abschreibungen enthalten.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten in Höhe von

Bezeichnung EUR
a) das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.807,07
b) das außerordentliche Ergebnis 0,00

Sonstige Angaben

Am Abschlussstichtag bestehende Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind nicht zu verzeichnen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen von wesentlicher Bedeutung, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer / Vorstand

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis Straße / Hausnummer Postleitzahl / Wohnort
Bartels Claus Geschäftsführung, Vorstand einzelvertretungberechtigt Feldtorweg 2 37120 Bovenden

(2) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis Straße / Hausnummer Postleitzahl / Wohnort
Kraus Ralf Geschäftsführung, Vorstand einzelvertretungberechtigt Greitweg 28 37081 Göttigen

Aufsichtsrat / Beirat

Familienname Vorname Funktion
Rose Karl-Heinz Aufsichtsratmitglied
Baukrowitz Reinhard Aufsichtsratmitglied
Calligaro Olivia Aufsichtsratmitglied

Arbeitnehmer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres waren neben den Organmitgliedern keine Angestellten / Arbeiter(innen) / Aushilfen beschäftigt.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis

Gewinnvortrag / Verlustvortrag EUR 3.720,53
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag EUR 3.795,29
Bilanzgewinn / Bilanzverlust EUR 7.515,82

wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung an die Gesellschafter EUR 0,00
Vortrag auf neue Rechnungen EUR 7.515,82
Einstellung in die Gewinnrücklagen EUR 0,00
Verrechnung mit Verlustvortrag EUR 0,00

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Gewinnverwendung aufgestellt.

Anlagespiegel

  31.12.2009
EUR
1.1.2009 - 31.12.2009
EUR
1.1.2009
EUR
31.12.2008
EUR
Summe Anlagevermögen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   2.182,00   3.333,00
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 18.426,26   18.641,78  
Summe, Zugänge (brutto)   0,00    
Summe, Abgänge (brutto)   215,52    
Summe, Umbuchungen   0,00    
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   18.426,26    
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 16.244,26   15.308,78  
Zugänge (brutto)   1.151,00    
Abgänge (brutto)   215,52    
Umbuchungen   0,00    
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   16.244,26    
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   2.182,00   3.333,00
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 18.426,26   18.641,78  
Zugänge (brutto)   0,00    
Abgänge (brutto)   215,52    
Umbuchungen (brutto)   0,00    
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   18.426,26    
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 16.244,26   15.308,78  
Zugänge (brutto)   1.151,00    
Abgänge (brutto)   215,52    
Umbuchungen   0,00    
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   16.244,26    
Anlagespiegel, Sachanlagen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   2.182,00   3.333,00
Anlagespiegel, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 18.426,26   18.641,78  
Zugänge (brutto)   0,00    
Abgänge (brutto)   215,52    
Umbuchungen (brutto)   0,00    
Anlagespiegel, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   18.426,26    
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 16.244,26   15.308,78  
Zugänge (brutto)   1.151,00    
Abgänge (brutto)   215,52    
Umbuchungen   0,00    
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   16.244,26    

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen

Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

Organisationen an dieser Adresse

6 nahegelegene Organisationen

Liste von Unternehmen und Organisationen an oder in der Nähe dieser Geschäftsadresse. Die Daten umfassen Firmennamen, Adressen, Registrierungsdetails und Branchenklassifikationen.
Die Informationen auf dieser Seite stammen aus öffentlichen Quellen, offiziellen Registern oder werden von Drittanbietern bereitgestellt. Fusionbase übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten. Melde dich bei Fragen oder Anregungen über unser Kontaktformular.